
用銀行存款支付購(gòu)買行政管理部門辦公用品費(fèi) 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款這里面的管理費(fèi)用 為什么最后不計(jì)入本年利潤(rùn)中的管理費(fèi)用中去?
答: 你好? 1.? ?這個(gè)是 計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤(rùn) 貸??管理費(fèi)用-辦公費(fèi)??
老師,您好。請(qǐng)問3月收到社保-醫(yī)療保險(xiǎn)退稅,前會(huì)計(jì)沒有做到這筆業(yè)務(wù),我現(xiàn)在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。1、收到時(shí)借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.572、結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)借:其他收益76.57 貸:本年利潤(rùn)76.57由于,我這個(gè)月本年也有一些管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn),想問要分開結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)?圖片是兩種方法,幫我看一下
答: 你好!對(duì)的。 是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請(qǐng)問退回服務(wù)費(fèi)借:銀行存款600借:管理費(fèi)用600(紅字).結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用600(正數(shù))貸:本年利潤(rùn)600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的


黃少鳳65 追問
2020-07-10 19:30
蔣飛老師 解答
2020-07-10 19:40
黃少鳳65 追問
2020-07-10 20:07
蔣飛老師 解答
2020-07-10 20:16
蔣飛老師 解答
2020-07-10 20:16
黃少鳳65 追問
2020-07-11 15:22
蔣飛老師 解答
2020-07-11 15:40