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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-12-25 16:19

同學(xué),你好,直接紅沖一下吧。要不使用利潤分配這個科目調(diào)整

小緣 追問

2020-12-25 16:20

使用利潤分配這個科目調(diào)整,怎么做分錄

森林老師 解答

2020-12-25 16:21

借銀行
借利潤分配-未分配利潤

小緣 追問

2020-12-25 16:34

是借:銀行存款  貸:利潤分配--未分配利潤?   那摘要怎么寫比較好,可以寫某某員工還2019年給誰看病借款嗎,凈利潤跟未分配利潤年末-年初數(shù)有這個金額的差額怎么解釋。調(diào)整以前年度損益嗎?

森林老師 解答

2020-12-25 16:49

同學(xué),你好,不用,直接寫調(diào)哪個憑證就行了。這個要調(diào)年初的期初余額,未分配利潤的。

小緣 追問

2020-12-25 17:04

不是啊,按你那樣做就做一個還回來科目是,就借:銀行存款 貸:利潤分配--未分配利潤,那期初的未分配利潤不影響啊,影響的是期末的吧,

森林老師 解答

2020-12-25 17:26

同學(xué),你好,這個就是對去年的利潤做調(diào)整的,你用以前年度損益主同,最終也是轉(zhuǎn)到未分配利潤的。

小緣 追問

2020-12-25 17:30

那我改怎么做,直接做借:銀行存款 貸:利潤分配--未分配利潤,  還是做借:借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整    還是紅沖去年的憑證,做個正確分類,再收到款做借;銀行存款  貸 :其他應(yīng)收

森林老師 解答

2020-12-25 17:32

同學(xué),你好,因為小企業(yè)會計準則沒有以前年度,所以可以直接使用利潤分配這個科目,而最好一種作法有些企業(yè)取巧也這樣操作,你這個金額不大,我覺得可以直接第三個方法,這樣不影響你的利潤分配期初數(shù)據(jù)。

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同學(xué),你好,直接紅沖一下吧。要不使用利潤分配這個科目調(diào)整
2020-12-25 16:19:08
是的,你沒有理解錯?!皢挝还芾碣M用--福利費”收入應(yīng)該是借銀行存款,貸單位管理費用--福利費(借方為負),而“單位管理費用--福利費”支出則是借“單位管理費用--福利費”(借方為正),貸銀行存款。
2023-03-24 14:03:22
這個的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27
您好 借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款
2019-06-01 09:52:22
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