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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2024-03-26 18:43

你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄

追問

2024-03-26 18:45

不好意思老師,我分錄錯了,因?yàn)槲覀冞€是籌建期,更正分錄應(yīng)該是放:長期待攤費(fèi)用。也是可以直接先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),再一筆借:長期待攤費(fèi)用,貸:管理費(fèi)用

鄒老師 解答

2024-03-26 18:46

你,可以直接這樣做一筆更正的分錄
借:長期待攤費(fèi)用,貸:管理費(fèi)用

追問

2024-03-26 18:48

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2024-03-26 18:50

祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。

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相關(guān)問題討論
你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
2024-03-26 18:43:50
是的,就是這樣操作的
2023-07-06 15:42:28
你好,對的是的,需要減去的。
2021-10-13 16:53:22
你好? 1.? ?這個是 計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費(fèi)用-辦公費(fèi)??
2021-06-18 19:17:18
你好!對的。 是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-07-10 17:19:13
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