
更正上個月放錯的管理費(fèi)用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費(fèi)用;還是直接紅色更正:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進(jìn)去就可以了?
答: 你好,可以是先做之前一筆相同分錄(金額負(fù)數(shù)),然后再做一筆正確的分錄
老師請問退回服務(wù)費(fèi)借:銀行存款600借:管理費(fèi)用600(紅字).結(jié)轉(zhuǎn)借:管理費(fèi)用600(正數(shù))貸:本年利潤600是這樣做嗎?
答: 是的,就是這樣操作的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
用銀行存款支付購買行政管理部門辦公用品費(fèi) 借 管理費(fèi)用 貸銀行存款這里面的管理費(fèi)用 為什么最后不計入本年利潤中的管理費(fèi)用中去?
答: 你好? 1.? ?這個是 計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)? 月末是轉(zhuǎn):借本年利潤 貸??管理費(fèi)用-辦公費(fèi)??


余 追問
2024-03-26 18:45
鄒老師 解答
2024-03-26 18:46
余 追問
2024-03-26 18:48
鄒老師 解答
2024-03-26 18:50