
5月購買稅盤,借管理費用480.貸銀行存款480,5月無銷項,那到5月末管理費用480結轉到本年利潤里嗎?()如果結轉到本年利潤,6月有銷項后480全額抵免分錄怎么做?
答: 你好,要這樣結算,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用480
今年1月份的印花稅沒做分錄,本月可以這樣做?借:管理費用-印花稅500 貸:銀行存款 老師,請問,今年1月份的印花稅沒做分錄,本月怎么做? 借:管理費用-印花稅500 貸:銀行存款 借:本年利潤 貸管理費用-印花稅500
答: 借;稅金及附加 貸;應交稅費 借;應交稅費 貸;銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工報銷的分錄是,借:管理費用 貸:其它應付款 還是,借:管理費用 貸銀行存款,結轉,借:本年利潤 貸:管理費用 是這樣嗎
答: 你好,員工報銷借款時:借:其他應收款--XX 貸:銀行存款 報銷時:借:管理費用、銷售費用(根據(jù)情況) 貸:其他應收款-XX 結轉,借:本年利潤 貸:管理費用 如果員工沒有借款直接報銷 借:管理費用 貸銀行存款, 結轉,借:本年利潤 貸:管理費用
更正上個月放錯的管理費用,會計分錄是不是:借:本年利潤,貸:管理費用;還是直接紅色更正:借:管理費用,貸:銀行存款,再做一筆正確的金額j進去就可以了?
老師請問退回服務費借:銀行存款600借:管理費用600(紅字).結轉借:管理費用600(正數(shù))貸:本年利潤600是這樣做嗎?
老師,我們產(chǎn)品的制版費我做的會計分錄借:管理費用辦公費貸:銀行存款月尾借:本年利潤貸:管理費用辦公費,這樣可以不
老師你好,請問下現(xiàn)在公司在籌建期間的開辦費會計分錄 借:管理費用-開辦費 貸現(xiàn)金,銀行存款 結轉的時候 借本年利潤 貸管理費用-開辦費嗎?還想問下開辦費下還要設置三級科目嗎?

