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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-24 22:49

你好,要這樣結算,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用480

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相關問題討論
你好,要這樣結算,借應交稅費--應交增值稅(減免稅)480,貸管理費用480
2019-08-24 22:49:22
借;稅金及附加 貸;應交稅費 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-08-14 09:24:06
你好? 1.? ?這個是 計入管理費用-辦公費? 月末是轉:借本年利潤 貸??管理費用-辦公費??
2021-06-18 19:17:18
你好,員工報銷借款時:借:其他應收款--XX 貸:銀行存款 報銷時:借:管理費用、銷售費用(根據(jù)情況) 貸:其他應收款-XX 結轉,借:本年利潤 貸:管理費用 如果員工沒有借款直接報銷 借:管理費用 貸銀行存款, 結轉,借:本年利潤 貸:管理費用
2019-03-15 18:08:13
你好,對的是的,需要減去的。
2021-10-13 16:53:22
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