亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-15 18:08

你好,員工報銷借款時:借:其他應(yīng)收款--XX 
                 貸:銀行存款 
報銷時:借:管理費用、銷售費用(根據(jù)情況) 
             
         貸:其他應(yīng)收款-XX  
 
結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用 
 
 
如果員工沒有借款直接報銷 
借:管理費用 貸銀行存款, 
結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,員工報銷借款時:借:其他應(yīng)收款--XX 貸:銀行存款 報銷時:借:管理費用、銷售費用(根據(jù)情況) 貸:其他應(yīng)收款-XX 結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用 如果員工沒有借款直接報銷 借:管理費用 貸銀行存款, 結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:管理費用
2019-03-15 18:08:13
我在快賬軟件上一張憑證寫了2筆分錄,金額是累計的,不一樣,還是直接寫一筆分錄就好了
2017-12-29 09:29:00
先借管理費用,貸其他應(yīng)付款。后報銷,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?按這個做
2019-03-30 10:19:15
你好!直接第一種做法為好!
2018-05-01 21:39:35
借:管理費用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...