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勞務(wù)工資。上個(gè)月直接通過(guò)發(fā)票按差旅費(fèi)報(bào)了4000打了工資。借管理費(fèi) 貸銀行存款。這個(gè)月付上個(gè)月計(jì)提的工資。借應(yīng)付薪酬 貸銀行存款但是余下了上個(gè)月按管理費(fèi)報(bào)銷(xiāo)的4000元。導(dǎo)致應(yīng)付薪酬還有4000余額怎么做賬務(wù)處理
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2017-05-02
外管證要注銷(xiāo)說(shuō)是可以網(wǎng)上注銷(xiāo)什么情況可以在網(wǎng)上注銷(xiāo)?
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2018-12-24
外管證怎么注銷(xiāo)呢,老師
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2019-07-02
關(guān)于注冊(cè)會(huì)計(jì)師總體審計(jì)目標(biāo)的說(shuō)法中,正確的有( )。 A、合理保證財(cái)務(wù)報(bào)表整體不存在重大錯(cuò)報(bào) B、合理保證財(cái)務(wù)報(bào)表整體不存在舞弊 C、編制合法公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供給相關(guān)報(bào)表使用人 D、按照準(zhǔn)則規(guī)定出具審計(jì)報(bào)告,并與管理層和治理層溝通
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2020-02-25
公司遷移辦理了原地址稅務(wù)清算注銷(xiāo),但是在遷入地?zé)o法查詢(xún)到稅務(wù)信息無(wú)法辦理遷入稅務(wù),該怎么辦呢
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2020-06-22
如果是外管證做錯(cuò)了 怎么在網(wǎng)上注銷(xiāo)?
1/2012
2019-03-27
注銷(xiāo)外管證需要哪些東西?
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2018-04-17
例:收上級(jí)部門(mén)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn),用于支付工資60萬(wàn),公積金15萬(wàn),社保20萬(wàn),個(gè)稅500元,崗位津貼2000元。 收經(jīng)費(fèi):借 其他應(yīng)付款-上級(jí) 100萬(wàn);;貸 銀行存款 100萬(wàn) 支付時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 60萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-公積金 15萬(wàn); 應(yīng)付職工薪酬-社保 20萬(wàn);應(yīng)付職工薪酬-個(gè)稅 500元;應(yīng)付職工薪酬-崗位津貼 2000元 貸 銀行存款 952500元 計(jì)提:借 管理費(fèi)用 952500元;貸 應(yīng)付職工薪酬952500元 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄對(duì)嘛?
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2021-07-12
老師您好!1、工資計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款(社保)請(qǐng)問(wèn)社保是企業(yè)和個(gè)人的,還是個(gè)人的?2、交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬(企業(yè)) 其他應(yīng)付款(個(gè)人) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)對(duì)不 貸:銀行存款
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2021-03-16
老師,請(qǐng)教下,我不知道如何做沖紅分錄。我說(shuō)說(shuō)您看我說(shuō)的對(duì)嗎,順便能幫我解釋下這么做的道理嗎?假如社保退費(fèi)退了1000元。 我想這么做 借管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn) -1000 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 1000,直接把社保機(jī)構(gòu)退的錢(qián)沖減管理費(fèi)用。然后當(dāng)月發(fā)生的社保費(fèi)用,還繼續(xù)記分錄 借:管理費(fèi)用-失業(yè)保險(xiǎn)20 貸:其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn)20 。交錢(qián)的時(shí)候: 借 其他應(yīng)付款-失業(yè)保險(xiǎn) 20 貸 銀行存款。如果是的話,為啥這么做呢,老師想麻煩您幫我lulu思路。有點(diǎn)不理解為啥這么做,如果不對(duì)滴話該怎么做。謝謝。
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2021-08-09
老師,員工福利費(fèi)必須要用 應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 過(guò)一下嗎? 我直接 借:管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 行嗎?
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2022-07-20
老師,比如我上個(gè)月計(jì)提了工資,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,下個(gè)月我付工資的時(shí)候,如果某個(gè)人的工資沒(méi)有付給對(duì)方,我是不是借應(yīng)付職工薪酬實(shí)際付的工資,貸銀行存款,然后把對(duì)方的工資放在應(yīng)付職工薪酬的余額里面,等后期付了再借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款?但是我看我們公司之前的會(huì)計(jì)是借應(yīng)付職工薪酬(所有的工資)貸銀行存款 貸其他應(yīng)付款個(gè)人(那個(gè)工資沒(méi)付的人)你說(shuō)這樣可以嗎?到底哪個(gè)是對(duì)的呢?
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2024-07-27
請(qǐng)問(wèn)下老師,公司為員工租的宿舍,是不是應(yīng)該借:管理費(fèi)用 -福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2025-02-26
給員工購(gòu)買(mǎi)的工裝的賬務(wù)處理是 借 :管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工福利費(fèi) 貸 銀行存款嗎
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2021-07-05
老師,請(qǐng)問(wèn)生育津貼會(huì)計(jì)分錄怎么做,是不是可以這樣做 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 付款時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
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2024-04-15
老師好!我公司是小規(guī)模企業(yè),請(qǐng)教2個(gè)問(wèn)題,1.公司員工團(tuán)建費(fèi)的分錄為:借:管理理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸:銀行存款 ,請(qǐng)問(wèn)要做到應(yīng)付職工薪酬么?2.公司員工聚餐或者部門(mén)聚餐的分錄為 :借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 貸:銀行存款。這樣做對(duì)么?請(qǐng)老師指教,謝謝!
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2021-11-05
內(nèi)帳的進(jìn)項(xiàng)不計(jì)負(fù)債類(lèi),是計(jì)損益類(lèi)管理費(fèi)?都計(jì)管理費(fèi)用,要區(qū)別進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)?,那銀行扣的一些稅費(fèi)也計(jì)管理費(fèi)用?還是什么?
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2016-05-31
中級(jí)財(cái)務(wù)管理。貼現(xiàn)法付息。月利率與年利率。兩種算法。結(jié)果不一樣。哪里出錯(cuò)了。老師。
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2019-07-05
2018年出的企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法里提到原則是真實(shí)性,合法性,關(guān)聯(lián)性
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2019-04-17
?老師 研發(fā)人員的工資 做管理費(fèi)用-研究費(fèi)用-工資 行不行
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2022-07-15