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我6月份所得稅填表中,符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅2380元,在季度企業(yè)所得稅A201010表免稅收入,減計(jì)收入,所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表中填在哪個(gè)地方
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2018-07-06
企業(yè)所得稅季報(bào)繳稅了,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),因?yàn)槔麧?rùn)不夠彌補(bǔ)以前年度虧損,所以產(chǎn)生退稅,怎么調(diào)成不退稅呢
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2024-04-16
昨天申報(bào)2019年第一季度的企業(yè)所得稅系統(tǒng)顯示我2018年的企業(yè)所得稅未申報(bào)所以無(wú)法申報(bào),這種情況是不是要罰款啊
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2019-04-03
老師,請(qǐng)問(wèn)想作廢以前年度所申報(bào)的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表,再重新更正需要帶什么資料?
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2020-07-09
請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅第一季度申報(bào)表,使用小微企業(yè)優(yōu)惠政策,利潤(rùn)100萬(wàn)內(nèi)的,×25%×20%×50%。減征幅度是黃色,填不進(jìn)去數(shù)字,是怎么回事?
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2021-04-08
填報(bào)第二季度所得稅,報(bào)表顯示季初資產(chǎn)為零,季末資產(chǎn)為500萬(wàn),報(bào)表自動(dòng)顯示小型微利企業(yè),保存后跳出來(lái)一張表,要求計(jì)算本季平均資產(chǎn),請(qǐng)問(wèn)怎么填?
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2019-07-09
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司第一季度盈利,所得稅繳納了1400多。第二季度虧損。一二兩季度累計(jì)虧損。第二季度在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用本年累計(jì)金額填0.還是實(shí)際繳納的金額1400?
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2015-07-03
老師 所得稅季度申報(bào)表咋填寫 謝謝
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2020-03-26
麻煩問(wèn)下 我們總分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)做好了 但是第一季度申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)分公司是今成立的 不分?jǐn)偹枚惖? 這個(gè)還可以修改嗎
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2024-04-17
老師,在申報(bào)季度所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)成本這欄的數(shù)字填的是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本加期間費(fèi)用和營(yíng)業(yè)稅金及附加的合計(jì)數(shù)字
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2015-01-13
我們是新辦企業(yè),從8月才開始做賬,請(qǐng)問(wèn)填所得稅年度納稅報(bào)表時(shí)103資產(chǎn)總值平均值時(shí)是否只要除以兩個(gè)季度即可?而非各季度平均值之和除以4?
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2020-03-09
我第一季度利潤(rùn)總額48769.97,第二季度41859.59,第一季度已預(yù)交,我現(xiàn)在不用再計(jì)提所得稅的吧
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2020-07-11
每個(gè)季度的所得稅我想不先預(yù)繳,等第四季度再繳納,第一,二,三季度能都先零申報(bào)嗎?
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2020-06-28
這個(gè)季度的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是1491.3,營(yíng)業(yè)收入是31693.24,上一年度這個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)填寫,是不是這樣填寫就可以了
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2019-04-08
小規(guī)模納稅人,截止上年度公司虧損100萬(wàn),但是今年第四季度盈利30萬(wàn),那么這個(gè)季度要不要交納增值稅和企業(yè)所得稅?
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2018-12-20
老師24年1季度盈利,23年企業(yè)所得稅暫未匯算清繳,24年一季度的盈利可以先補(bǔ)除了23年以外其他年度的虧損嗎
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2024-04-15
我想問(wèn)一下 我們是個(gè)體工商戶 上一季度收入是16000這個(gè)季度收入是17004 但是申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候所屬期是1-6月,那我這個(gè)季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候要加上上個(gè)季度的收入嗎
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2019-07-12
老師好,填寫企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表時(shí),第8行 彌補(bǔ)以前年度虧損填寫
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2020-01-03
企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候可以彌補(bǔ)以前年度損益調(diào)整,從哪個(gè)月開始實(shí)施的
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2017-09-17
老師:好!我所在的企業(yè)認(rèn)定為小型微利企業(yè),上個(gè)季度企業(yè)所得稅享受稅收減免6000元,本季度利潤(rùn)總額負(fù)8萬(wàn)多,企業(yè)所得稅為零,但是申報(bào)表2行“”減免所得稅額“累計(jì)數(shù)自動(dòng)生成了6000,然后還要填寫附表三,結(jié)果申報(bào)不過(guò)去,這是怎么回事呢?
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2016-10-10