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委托加工的應稅消費品收回后,再繼續(xù)用于生產(chǎn)應稅消費品銷售且符合現(xiàn)行政策規(guī)定的,其加工環(huán)節(jié)繳納的消費稅可不可以扣除
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2022-08-14
應稅消費品委托加工后連續(xù)生產(chǎn),消費稅怎么抵扣?是到最后出售產(chǎn)品時從總的消費稅里減嗎?
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2021-03-31
工廠設(shè)有門市部的,分別設(shè)立多個獨立核算門市部核算應稅消費品好些,因為門市售價比較高,工廠加工環(huán)節(jié)出售價格比較低,可以減征消費稅,又可以銷售自產(chǎn)的應稅消費品
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2022-04-07
甲公司委托乙公司加工一批應稅消費品,如果是甲公司繼續(xù)加工銷售的話睡來交消費稅?如果是直接出售又是誰來叫消費稅?
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2022-02-19
我國對卷煙和白酒應稅消費品適用復合稅率征收消費稅,對不對
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2020-09-11
你好。關(guān)于委托加工應稅消費品的消費稅納稅情況,是不是這樣:無論收回來是繼續(xù)加工還是直接銷售,委托方都會給受托方消費稅?只是委托方會計做賬不一樣而已?
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2020-03-08
財天下 不小心取消了輔助核算 但是不能重新增加了 重新增加的只能是指定輔助核算
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2021-06-19
老師,小型微利企業(yè),小微企業(yè),小型企業(yè),微型企業(yè)的區(qū)別分別是什么?
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2024-03-25
出口退稅備案 老師 這是外貿(mào)型 還是生產(chǎn)型 我覺得是生產(chǎn)型 不確定?
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2019-08-16
老師 您好 我想請問下我們公司是圖書批發(fā)兼零售 那么我想請問下關(guān)于以下規(guī)定 我應該參考那一條呢 四)批發(fā)業(yè)。從業(yè)人員200人以下或營業(yè)收入40000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員20人及以上,且營業(yè)收入5000萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員5人及以上,且營業(yè)收入1000萬元及以上的為小型企業(yè);從業(yè)人員5人以下或營業(yè)收入1000萬元以下的為微型企業(yè)。  ?。ㄎ澹┝闶蹣I(yè)。從業(yè)人員300人以下或營業(yè)收入20000萬元以下的為中小微型企業(yè)。其中,從業(yè)人員50人及以上,且營業(yè)收入500萬元及以上的為中型企業(yè);從業(yè)人員10人及以上,且營業(yè)收入100萬元及以上的為小型企業(yè);
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2019-09-09
您好,剛接手一家生產(chǎn)型企業(yè)庫存幾千萬,我該如何消掉庫存呢,每個月也會有新生產(chǎn)的庫存,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本現(xiàn)在暫時按照百分之八十結(jié)轉(zhuǎn)
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2019-12-18
某筷子生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人。2021年8月取得的不含稅銷售額的情況如下:銷售燙花木制筷子,取得銷售額120000元;銷售木制一次性筷子,取得銷售額180000元;銷售竹制筷子,取得銷售額150000元。另外沒收逾期未退還的木制一次性筷子包裝物押金3000元,該押金于當年8月收取。 增值稅稅率13%。 要求: 1.計算該企業(yè)在8月份應繳納的增值稅、消費稅稅額; 2.編制8月份取得銷售收入、計提消費稅的分錄
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2022-11-04
.某實木地板生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年4 月購進一批原木用于生產(chǎn)實木地板,收購發(fā)票上注明 收購價款60萬元。將原木運回企業(yè)支付給運輸公司 (增值稅一般納稅人)不含稅運費1萬元,取得增值 稅專用發(fā)票。當月又從某大型林場(增值稅一般納稅 人)購進一批原木,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價 款80萬元,直接銷售給另一木門生產(chǎn)企業(yè)。 則該實 木地板生產(chǎn)企業(yè)當月可以抵扣的進項稅額為() 萬元。
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2023-11-04
小型設(shè)備加工廠,車間低值易耗品多,請問,建賬時怎么設(shè)立明細科目?
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2023-03-01
價值14萬的生產(chǎn)線屬于什么類型的固定資產(chǎn),要按多少年計提折舊?
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2020-03-07
老師,因之前是代帳公司做賬,19年開了一些發(fā)票但規(guī)格型號沒庫存(其實是在消庫存的),會計做成了暫估,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理好呢?
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2020-05-08
請問 要增值額超過20%才納稅 但是12%這個數(shù)字是增值率把 增值率就是增值額?
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2019-12-20
我在關(guān)注ETC充值發(fā)票問題 在會計處理時對充值發(fā)票還是消費發(fā)票 有明確要求嗎?
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2018-04-03
你好老師,我想問一下,我們公司給員工飯卡充值(午餐管飯)如何記賬(計提,充值,消費)
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2019-07-02
老師,應交稅費——末交增值稅與應交增值稅——應交增值稅-轉(zhuǎn)出末交增值稅這科目是借增貸減還是借減貸增?
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2016-12-13