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老師您好,我去年的增值稅減免的一直在未交增值稅里,忘記往營(yíng)業(yè)外收入里做了,現(xiàn)在未交增值稅還有2303.65怎么入賬?
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2022-04-13
請(qǐng)問(wèn)老師,我是旅行社,本期營(yíng)業(yè)收入應(yīng)交增值稅總金額為10000,可以抵減的增值稅為4000,實(shí)際應(yīng)交增值稅金額為6000,對(duì)不對(duì)? ,
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2019-07-14
1月份找稅務(wù)局代開(kāi)10萬(wàn)增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報(bào)時(shí)已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
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2019-03-24
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅抵扣,借:銷項(xiàng),貸:進(jìn)項(xiàng),貸:未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,這些是要次月扣款時(shí)做分錄,還是當(dāng)月做分錄
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2019-12-17
一般納稅人采用3%簡(jiǎn)易記稅工程,分包商在稅局開(kāi)票并交了增值3%增值稅,分包商交的這部分增值稅總包怎樣抵減?
1/1365
2019-06-06
你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
1/632
2020-10-28
為什么這兩個(gè)公式不一樣?應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅?消費(fèi)稅)??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價(jià)格?關(guān)稅)\\(1-消費(fèi)稅稅率)??增值稅稅率
1/1768
2022-03-02
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報(bào)表是18168.70,相差-613.37是7月份時(shí)收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報(bào)表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-10
老師 我的銷項(xiàng)稅額是正的 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報(bào)表
1/1075
2020-06-18
老師,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個(gè)要怎么轉(zhuǎn)出???繳納增值稅時(shí)分錄要怎么做
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2022-01-07
小規(guī)模納稅人之前按月計(jì)提的應(yīng)交增值稅,季度申報(bào)的時(shí)候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠,增值稅不用交了,賬怎么做?
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2019-05-07
你好!請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?每月月末都把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)未交增值稅行不行?
1/2449
2019-11-18
老師,公司是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度收入達(dá)到45萬(wàn)元,開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票是按3%交增值稅還是減按1%交增值稅
1/1268
2021-08-07
老師,那我月末預(yù)繳增值稅有借方余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅借方余額? 交的時(shí)候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
1/3335
2019-05-30
報(bào)稅系統(tǒng)增值稅申報(bào)表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個(gè)賬怎么調(diào)???
1/1122
2017-11-17
公司當(dāng)月交的上個(gè)月的增值稅,為什么教育費(fèi)及城建稅是按上上個(gè)月增值稅計(jì)算的,而不是用上個(gè)月增值稅計(jì)算交納?
3/1340
2017-06-10
公司之前是小規(guī)模,增值稅按季度申報(bào)一次,做賬時(shí)增值稅是掛 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,申報(bào)扣款時(shí)直接沖減;現(xiàn)在改成一般納稅人按月申報(bào),在變更前一個(gè)月申報(bào)的增值稅符合小微企業(yè)免稅額減免掉了,這個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 要怎么沖減?謝謝老師解答!
1/1005
2018-03-22
小微企業(yè)季度銷售不超過(guò)9萬(wàn),不用交增值稅,分錄還用計(jì)提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎?
1/1334
2017-04-18
老師,建筑服務(wù),我司1月才交外地增值稅(所屬期11月的),這個(gè)預(yù)交增值稅是不是應(yīng)該填在11月所屬期增值稅申報(bào)表啊
6/937
2022-02-14