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2018年誤將營(yíng)業(yè)外收入計(jì)入借方,影響了當(dāng)期的未分配利潤(rùn),2019年如何調(diào)賬
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2019-01-29
老師:建筑行業(yè)計(jì)算收入:100萬(wàn)未稅,取得進(jìn)項(xiàng)稅額為:6萬(wàn)元 銷(xiāo)項(xiàng)稅額為:11萬(wàn) ,本月?tīng)I(yíng)改繳納的增值稅:5萬(wàn) 元沒(méi)法抵扣的,5萬(wàn)元/100萬(wàn)未稅收入 *100= 5%這個(gè) 5% 增加取得發(fā)票的成本, 附加稅:5萬(wàn)*7 %= 3500元,5萬(wàn)*3%=1500元 折算占總額比例:0.5% 如果找對(duì)方公司 補(bǔ)貼稅金 是不是考慮增值稅陳本5%+附加稅 0.5% 約 = 6 % 是不是這樣計(jì)算 對(duì)不對(duì)?
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2016-04-29
當(dāng)月收到進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證,次月認(rèn)證,收到發(fā)票怎么樣處理。
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2016-06-12
比如 12月未收到發(fā)票暫估成本 那到2019年2月收到發(fā)票 要怎么做賬
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2019-02-02
公司購(gòu)買(mǎi)商品,上個(gè)月已付款,未收到發(fā)票,這個(gè)月收到發(fā)票怎么做賬?
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2019-04-26
1、5月分收到對(duì)方開(kāi)具的電子承兌匯票50萬(wàn),發(fā)票未開(kāi),承兌未兌現(xiàn),分錄怎么寫(xiě)?2、6月份月初開(kāi)具發(fā)票150萬(wàn),貨款未付,到月底時(shí)又收到電子承兌匯票100萬(wàn),這一筆分錄怎么寫(xiě)
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2021-09-11
非金融企業(yè)之間的借款,甲公司借款給乙公司,甲公司收到利息款但未開(kāi)票,發(fā)票月開(kāi)。甲公司當(dāng)月收到利息未開(kāi)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄
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2023-07-01
未認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月可以入賬嗎 還是等認(rèn)證之后才入賬
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2016-01-06
請(qǐng)問(wèn)未認(rèn)證的專(zhuān)票入賬,明細(xì)科目做什么?
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2017-11-07
預(yù)付貨款,貨己到,已入庫(kù),發(fā)票未來(lái),求憑證
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2017-05-11
工程未完工已經(jīng)開(kāi)出工程發(fā)票如何入帳
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2019-12-25
本月開(kāi)錯(cuò)票未入賬,下月紅沖,有滯納金嗎
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2019-10-10
未取得發(fā)票的工程款可計(jì)入計(jì)稅成本嗎
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2023-02-20
上年度費(fèi)用發(fā)票已認(rèn)證未入賬,怎么調(diào)整
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2022-04-07
資料】某企業(yè)2019年12月31日銀行存款日記賬賬面余額為199500元,開(kāi)戶(hù)行送來(lái)的對(duì)賬單所列本企業(yè)存款余額249 450元,經(jīng)逐筆核對(duì),發(fā)現(xiàn)未達(dá)賬項(xiàng)如下: 。(1)12月28日,企業(yè)為支付職工的差旅費(fèi)開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,計(jì)600元, 持票人尚未到銀行取款。 。(2)12月29日,企業(yè)因采購(gòu)辦公用品,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)9 750元, 銀行尚未入賬。 。(3)12月29日,企業(yè)收到購(gòu)買(mǎi)單位轉(zhuǎn)賬支票一張,計(jì)16.500元,已開(kāi)具送 款單送存銀行,但銀行尚未入賬。 。(4)12月30日,企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛案敗訴,銀行代扣違約罰金6 000元,企業(yè) 尚未接到通知而未入賬。 ·(5)12月31日,銀行計(jì)算企業(yè)存款利息12 600元,已記入企業(yè)存款戶(hù),企 業(yè)尚未接到通知而未入賬。 (6)12月31日,銀行受企業(yè)委托代收銷(xiāo)貨款49500元,已收妥記入企業(yè)存
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2023-05-21
老師您好,我們?cè)?019年3月31日前已對(duì)客戶(hù)的銷(xiāo)售收入做了未開(kāi)票申報(bào),但至今年底,客戶(hù)仍未出結(jié)算單,我方無(wú)結(jié)算單,不能開(kāi)具發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師,稅局有規(guī)定必須在當(dāng)年度內(nèi)開(kāi)具發(fā)票嗎?如果未開(kāi)票,要做更正申報(bào)嗎?
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2019-12-25
下列選項(xiàng)中需暫估入賬的有():A已收到材料,月末仍然未收到發(fā)票賬單,b固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí),c無(wú)形資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定用途時(shí),d收到發(fā)票賬單月末尚未收到材料 答案是a、b。我不理解b為什么是答案之一。
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2020-03-29
老師,年底確認(rèn)收入,尚未開(kāi)票,可以把稅放在待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅里,但是呢,簡(jiǎn)易計(jì)稅也可以這樣嗎?開(kāi)票時(shí)要記到未交增值稅里,可以這樣轉(zhuǎn)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎?
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2020-01-03
老師,請(qǐng)問(wèn)下,混凝土攪拌站,小規(guī)模納稅人,收到原材料,暫未付款,也未收到發(fā)票,要怎么做賬呢
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2019-11-06
公司購(gòu)買(mǎi)二手鏟車(chē)未取得發(fā)票能入賬嗎
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2017-08-17