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老師好,1、煙草批發(fā)企業(yè),生產(chǎn)出來的應(yīng)稅消費品,銷售給什么企業(yè)的時候,征一道消費稅?2、然后,將卷煙批發(fā)給零售單位的時候,再征一道消費稅?3、每次征稅的時候,都是復(fù)合計稅嗎?謝謝老師。
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2019-05-11
你好老師!,采購應(yīng)稅消費品的石腦油直接用于銷售,銷售時是否需要交納消費稅?
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2019-09-06
銷售應(yīng)稅消費品,給予商業(yè)折扣,消費稅在商業(yè)折扣前計算還是商業(yè)折扣后算。
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2019-03-08
老師你好,我想問一下企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)給本單位的職工作為福利,那么應(yīng)交的消費稅,記入到哪個科目?
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2020-06-25
用于連續(xù)生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品的消費稅算成本嗎?
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2018-05-05
哪些消費稅應(yīng)稅消費品在進(jìn)口環(huán)節(jié)交稅,像鉆石珠寶為什么進(jìn)口時不交消費稅,但卷煙在進(jìn)口銷售時也繳納
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2020-12-23
企業(yè)自產(chǎn)和委托加工手繪的應(yīng)稅消費品在何種情況下需要繳納消費稅? 什么情況不需繳納消費稅?
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2019-10-09
進(jìn)口應(yīng)稅消費品且又生產(chǎn)銷售同一批木材,則在幾道環(huán)節(jié)交消費稅?
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2020-02-27
你好,老師,問一下, 所謂的消費稅可以抵扣是不是只對委托加工這一環(huán)節(jié)而說的,委托加工收回后繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品,待完工后,出產(chǎn)銷售,那企業(yè)交的消費稅是不是銷售時的消費稅減去生產(chǎn)時的消費稅呀
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2016-10-07
將收回的委托加工應(yīng)稅消費品,以不高于受托方的價格出售不交消費稅,那不是沒利潤了嗎?下圖的題中涉及此內(nèi)容,
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2019-09-07
向農(nóng)民收購的煙絲用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費品卷煙可以抵扣消費稅嗎
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2020-11-05
委托個人加工的應(yīng)稅消費品,由委托方收回后繳納消費稅,請問一下其中的個人包括了那幾種嗎?
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2021-04-27
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費稅計入當(dāng)期損益。請問分錄是怎樣的?
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2019-04-28
企業(yè)委托加工應(yīng)稅消費品應(yīng)由代收代繳的消費稅,委托方對于應(yīng)支付的消費稅應(yīng)計入消費品的加工成本。。。老師,這句話哪里錯了
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2022-03-26
企業(yè)將自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品發(fā)放給本單位職工作為福利,應(yīng)繳納的消費稅計入當(dāng)期損益。請問怎么寫分錄
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2020-02-15
支付的收回后用于繼續(xù)加工應(yīng)稅消費品的委托加工物資的消費稅計入什么科目
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2022-10-22
用于出售的應(yīng)稅消費品消費稅記到哪里,連續(xù)生產(chǎn)的呢?應(yīng)該怎么理解記憶,總弄混
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2020-04-01
將自產(chǎn)的高稅率的應(yīng)稅消費品。連續(xù)加工成低稅率的應(yīng)稅消費品。移送環(huán)節(jié)要不要征收消費稅?因為已經(jīng)是兩個不同的產(chǎn)品,出廠環(huán)節(jié)還需要在征收消費稅嗎?類似于將自產(chǎn)的白酒加工成藥酒(兩種酒的消費稅應(yīng)該是不同的)是否是白酒移送藥酒的這個移送環(huán)節(jié)收消費稅,藥酒在出廠的時候再收消費稅?
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2022-01-08
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2018年9月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:   (1)月初庫存外購已稅煙絲80萬元,當(dāng)月外購已稅煙絲取得增值稅專用發(fā)票,注明支付貨款金額1 200萬元、進(jìn)項稅額192萬元,煙絲全部驗收入庫;   (2)本月生產(chǎn)領(lǐng)用外購已稅煙絲400萬元;   (3)生產(chǎn)卷煙1 500箱(標(biāo)準(zhǔn)箱),全部對外銷售,取得含稅銷售額4 524萬元。支付銷貨運輸費用,取得運輸單位開具的增值稅專用發(fā)票注明價款60萬元;   (4)直接銷售部分外購已稅煙絲,開具普通發(fā)票注明價款50萬元。   已知:銷售貨物增值稅稅率為16%,交通運輸服務(wù)增值稅稅率為10%;煙絲消費稅稅率為30%;卷煙消費稅定額稅率為每箱150元,比例稅率為56%。 應(yīng)繳納的消費稅怎么酸
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2021-10-03
你好 老師,小規(guī)模企業(yè)4到6季度公司開了1個點90多萬的專票,后沒注意稅點,紅沖掉3個點40萬的專票,導(dǎo)致我們的銷售額是正數(shù),可稅額多沖了1000多,請問這個稅款能退回或者留下次抵嘛?麻煩老師幫我看看,謝謝了
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2020-07-04
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