亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

客戶打款到本公司基本戶后,一直沒開票,現(xiàn)在查這個客戶的公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在要怎么處理???
3/1092
2019-03-18
去年估價入庫時,借:庫存商品,貸:應(yīng)付帳款。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。成本末回來,匯算時已調(diào)增,這筆分錄?
1/663
2018-06-13
個體戶沒有注冊資本的話,賬務(wù)處理和公司是不是一樣的。那法人轉(zhuǎn)款入基本戶要入什么科目呢?
1/686
2018-12-13
一個基建賬并入大帳的問題,基建賬的基建撥款對應(yīng)大帳的什么科目
0/4654
2018-11-22
答案怎么是1780元。一,借:銀行存款 22000 貸:股本20000 資本公積~股本溢價2000。二,借:資本公積~股本溢價120 盈余公積160 利潤分配-未分配利潤1720 貸:銀行存款2000 我認為答案:2000-120=1880。我錯在哪里了?
2/565
2019-03-20
#提問#小規(guī)模家具廠完工產(chǎn)品入庫,會計分錄是?借庫存商品,貸生產(chǎn)成本?快帳軟件必須選擇基本材料,人工這些怎么辦,還要分嗎?
1/1019
2019-07-13
買基礎(chǔ)油用填寫成品油購存銷情況明細表嗎?
1/731
2018-04-18
基本戶轉(zhuǎn)賬到對方賬戶,本月業(yè)務(wù)取消,對方將款轉(zhuǎn)回,銀行這個月兩張回單是否需要做賬?怎么入賬?
3/1219
2017-05-19
參保人員跨省流動就業(yè)轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系時,轉(zhuǎn)移資金由以下兩部分組成:1、個人賬戶儲存額:1998年1月1日之前的,按個人繳費部分累計本息轉(zhuǎn)移;1998年1月1日至2005年12月31日期間的,按個人繳費工資基數(shù)11%記入個人賬戶的全部儲存額轉(zhuǎn)移;2006年1月1日之后的,按個人繳費工資基數(shù)8%記入個人賬戶的儲存額轉(zhuǎn)移。2、統(tǒng)籌基金(單位繳費):以本人1998年1月1日后各年度實際繳費工資為基數(shù),按12%的總和轉(zhuǎn)移,參保繳費不足1年的,按實際繳費月數(shù)計算轉(zhuǎn)移。 這句話是什么意思啊 ,比如上海戶籍去江蘇,交社保,如果工資基數(shù)是10000,怎么算啊?
4/416
2022-08-11
上個月的庫存相當(dāng)于新采購的,本月成本=上月庫存+本月采購-本月庫存。所以利潤=營業(yè)額-(上月庫存+本月采購-本月庫存)
1/2829
2023-05-04
該企業(yè)2018年1月份發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):本期發(fā)生額①用銀行存款購買材料50000元,材料已驗收入庫。②從銀行借入短期借款80000元,直接償還應(yīng)付賬款。③用銀行存款償還短期借款100000元。方④收到投資者追加投資500000元,存入銀行。60⑤本期生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用原材料100000元。⑥經(jīng)批準,將資本公積300000元轉(zhuǎn)為實收資本。本發(fā)生⑦用銀行存款200000元購買不需安裝的設(shè)備一臺。平⑧購買原材料一批50000元,款項未付。寫會計分錄
1/173
2023-03-14
我沒存款可不可以打印憑條
1/398
2020-11-06
外埠存款是什么意思?
2/1526
2020-02-28
對公預(yù)存款的可以取出來吧
1/103
2024-05-29
現(xiàn)在中間接手一個公司的賬。以前沒有賬的情況下?,F(xiàn)在給現(xiàn)金銀行存款。還有庫存存貨。沒有應(yīng)付賬款這些。應(yīng)該怎么建賬???
1/1215
2019-03-21
中國人民銀行對企業(yè)銀行存款賬戶的開設(shè)是怎么規(guī)定的
1/58
2024-03-19
老師,工商年檢,社保信息,城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險人數(shù)填上年12月份的繳納社保的人數(shù)嗎? 單位參加城鎮(zhèn)基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù),是12月份基數(shù)嗎?因為上半年與下半年繳費基數(shù)不一致 參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險本期實際繳費金額,填月還是全年累計數(shù)?。?/span>
1/948
2020-03-19
老師您好!請幫我看看。。。。這分錄有問題嗎 借:資本公積 貸:銀行存款 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 借:管理費用 貸:累計折舊 借:本年利潤 貸:管理費用 借:營業(yè)外收入 貸:本年利潤 現(xiàn)在就是感覺銀行存款沒有平 不知道還缺個什么分錄把資本公積調(diào)出來了。。。原來記錯了科目。
10/229
2023-08-15
借:銀行存款500000,貸:主營業(yè)務(wù)收入500000 成本:借:工程施工-合同成本(材料)300000,工程施工-合同成本(人工)180000,貸:銀行存款480000,月末時我結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,借:主營業(yè)務(wù)成本480000,貸:工程施工-合同成本480000,這樣可以嗎
1/1211
2017-01-02
我三月份銀行存款貸方多寫了八百,借:其他應(yīng)收款2000貸:銀行存款2000本來是1200的,這個月才發(fā)現(xiàn),那我是應(yīng)該紅沖還是記一筆減少分錄呢?借:銀行存款800。貸:其他應(yīng)收款800?
3/660
2018-06-21