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老師,增值稅申報表的附表資料(三)為什么有期初余額,而且期初數(shù)是以前月份的期末數(shù)
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2023-09-13
老師您好,請問農(nóng)產(chǎn)品耗用率如何計算?增值稅申報表中的農(nóng)產(chǎn)品耗用率要如何填寫?
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2023-02-13
我是以我個人,然后那個給那個天津第一佳那個綠化公司搞綠化,然后我沒有資質(zhì),然后就掛了我們當?shù)氐囊粋€綠化公司,然后我們當?shù)剡@個綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票,要10%個點的稅費,我說這個合理嗎?
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2020-11-05
老師,增值稅申報表需要裝訂在每月賬本后面嗎?
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2021-07-08
2024年12月份退的稅款應該填在增值稅申報表哪一行
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2025-02-14
個稅申請21年手續(xù)收款,是填寫在以下增值稅申報表,無開票收入里嗎?
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2022-04-14
老師您好,公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進項,賣給法人的時候可以不開票嗎? 在增值稅申報表報未開票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
老師,增值稅申報表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
請老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報表上的數(shù)據(jù),請問會計分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門,現(xiàn)在工程需要預繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
本月收據(jù)開了10萬,這10萬中有2萬開了普票,有1萬開了專票,7萬不要發(fā)票,另外又開了跟收據(jù)無關的普票3萬元,增值稅申報表要怎么填?
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2022-01-25
老板購入奢侈品,有開增值稅發(fā)票過來??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
以前年度,把3100進項抵扣了,但是賬上沒有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進項和增值稅申報表的進項對不上,怎么辦
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2022-01-18
老師好,辦公服務可以歸類到現(xiàn)代服務,在開增值稅發(fā)票時候開成:現(xiàn)代服務*辦公服務費 但嚴格按照賦碼走,其實辦公服務屬于其他企業(yè)管理服務這個收稅分類里,開出來就變成:企業(yè)管理服務*辦公服務 請問著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個更佳?
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2020-09-23
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實操里的營業(yè)期業(yè)務30計提增值稅,答案是不是不誤?老師這個分錄不是應該先把進項和銷項轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?還有上個月的進項稅額不是在月末就應該結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅里了嗎?怎么把上月的進項到這個月來結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額109872.7 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額104342.23 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借:應交稅費——應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸:應交稅費——應交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷項稅額20000 進項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務處理如下:。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應交稅費-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借:應交稅費-未交增值稅 10000 貸:銀行存款9000 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下,我的會計分錄是否有誤
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2021-02-20
國有資本保值增值率公式
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2020-07-23
服務業(yè)不交增值稅,還需要每個月的增值稅零申報嗎
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2015-10-27
普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票什么區(qū)別
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2015-01-18
老師,請問差額征收1萬的增值稅大概交多少增值稅
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2018-10-23