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個(gè)稅申請(qǐng)21年手續(xù)收款,是填寫(xiě)在以下增值稅申報(bào)表,無(wú)開(kāi)票收入里嗎?
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2022-04-14
老師 我們跨區(qū)涉稅的 要預(yù)繳增值稅 我們有跨區(qū)的收入中有部分需要沖紅的,預(yù)申報(bào)的話(huà)收入不減掉沖紅的部分是嗎? 到時(shí)申報(bào)主管稅局的收入時(shí)再填負(fù)數(shù)沖紅是嗎?
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表需要裝訂在每月賬本后面嗎?
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2021-07-08
你好,老師!想問(wèn)一下增值稅申報(bào)表主表,19欄=11欄-18欄。,如果不等于怎么填寫(xiě)啊,謝謝。
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2022-05-16
2024年12月份退的稅款應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一行
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2025-02-14
我是以我個(gè)人,然后那個(gè)給那個(gè)天津第一佳那個(gè)綠化公司搞綠化,然后我沒(méi)有資質(zhì),然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)綠化公司,然后我們當(dāng)?shù)剡@個(gè)綠化公司和我們要開(kāi)增值稅發(fā)票,要10%個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我說(shuō)這個(gè)合理嗎?
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2020-11-05
請(qǐng)老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫(xiě)一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門(mén),現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
老師,增值稅申報(bào)表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
老師好,辦公服務(wù)可以歸類(lèi)到現(xiàn)代服務(wù),在開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)候開(kāi)成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個(gè)收稅分類(lèi)里,開(kāi)出來(lái)就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請(qǐng)問(wèn)著兩種是否都可作為開(kāi)具內(nèi)容,哪一個(gè)更佳?
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2020-09-23
老板購(gòu)入奢侈品,有開(kāi)增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)。可以做為員工福利抵損嗎
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2021-10-28
以前年度,把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是賬上沒(méi)有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,怎么辦
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2022-01-18
本月收據(jù)開(kāi)了10萬(wàn),這10萬(wàn)中有2萬(wàn)開(kāi)了普票,有1萬(wàn)開(kāi)了專(zhuān)票,7萬(wàn)不要發(fā)票,另外又開(kāi)了跟收據(jù)無(wú)關(guān)的普票3萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表要怎么填?
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2022-01-25
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一棟。購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元,增值稅稅額34萬(wàn)元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價(jià)值
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2017-02-09
11月,買(mǎi)稅盤(pán),借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對(duì)嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請(qǐng)老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過(guò)增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開(kāi)票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對(duì)嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)完成對(duì)嗎?
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請(qǐng)問(wèn)年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
銷(xiāo)售貨物時(shí)會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額這一科目,如果這個(gè)月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過(guò)渡轉(zhuǎn)換一下把銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好,請(qǐng)問(wèn):月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02