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老師,增值稅申報(bào)表的附表資料(三)為什么有期初余額,而且期初數(shù)是以前月份的期末數(shù)
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2023-09-13
老師您好,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)產(chǎn)品耗用率如何計(jì)算?增值稅申報(bào)表中的農(nóng)產(chǎn)品耗用率要如何填寫(xiě)?
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2023-02-13
我是以我個(gè)人,然后那個(gè)給那個(gè)天津第一佳那個(gè)綠化公司搞綠化,然后我沒(méi)有資質(zhì),然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)綠化公司,然后我們當(dāng)?shù)剡@個(gè)綠化公司和我們要開(kāi)增值稅發(fā)票,要10%個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我說(shuō)這個(gè)合理嗎?
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2020-11-05
老師,增值稅申報(bào)表需要裝訂在每月賬本后面嗎?
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2021-07-08
2024年12月份退的稅款應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一行
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2025-02-14
個(gè)稅申請(qǐng)21年手續(xù)收款,是填寫(xiě)在以下增值稅申報(bào)表,無(wú)開(kāi)票收入里嗎?
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2022-04-14
老師您好,公司賣(mài)二手車(chē)已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),賣(mài)給法人的時(shí)候可以不開(kāi)票嗎? 在增值稅申報(bào)表報(bào)未開(kāi)票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
老師,增值稅申報(bào)表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
請(qǐng)老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫(xiě)一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門(mén),現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
老板購(gòu)入奢侈品,有開(kāi)增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
以前年度,把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是賬上沒(méi)有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,怎么辦
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2022-01-18
老師好,辦公服務(wù)可以歸類(lèi)到現(xiàn)代服務(wù),在開(kāi)增值稅發(fā)票時(shí)候開(kāi)成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個(gè)收稅分類(lèi)里,開(kāi)出來(lái)就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請(qǐng)問(wèn)著兩種是否都可作為開(kāi)具內(nèi)容,哪一個(gè)更佳?
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2020-09-23
本月收據(jù)開(kāi)了10萬(wàn),這10萬(wàn)中有2萬(wàn)開(kāi)了普票,有1萬(wàn)開(kāi)了專(zhuān)票,7萬(wàn)不要發(fā)票,另外又開(kāi)了跟收據(jù)無(wú)關(guān)的普票3萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表要怎么填?
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2022-01-25
在無(wú)錫弘智商貿(mào)有限公司有實(shí)操里的營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)30計(jì)提增值稅,答案是不是不誤?老師這個(gè)分錄不是應(yīng)該先把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?還有上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅額不是在月末就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅里了嗎?怎么把上月的進(jìn)項(xiàng)到這個(gè)月來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額109872.7 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額104342.23 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——
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2017-01-14
一般納稅人 本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000 進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 加計(jì)抵減 1000 本月底 我的賬務(wù)處理如下:。 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10000 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 10000 貸:銀行存款9000 貸:營(yíng)業(yè)外收入-加計(jì)抵減 1000 請(qǐng)老師檢查一下,我的會(huì)計(jì)分錄是否有誤
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2021-02-20
服務(wù)業(yè)不交增值稅,還需要每個(gè)月的增值稅零申報(bào)嗎
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2015-10-27
普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專(zhuān)用發(fā)票什么區(qū)別
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2015-01-18
老師,請(qǐng)問(wèn)差額征收1萬(wàn)的增值稅大概交多少增值稅
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2018-10-23
增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅和滯納金賬務(wù)處理?
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2022-01-21