亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

如果是收到專票,是借:管理費 應(yīng)交稅費 增進(jìn) 貸:銀存 ?
1/512
2018-11-11
因管理不善造成存貨盤虧進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到哪個科目
1/3433
2019-06-16
老師,7月1日起,河北省大額資金管理試點工作正式開始,公對公,公對私、私對私,大額現(xiàn)金提現(xiàn)須預(yù)約登記并嚴(yán)格監(jiān)管,如何提取、存入起點金額之上的現(xiàn)金?在辦理業(yè)務(wù)時如何登記?有何風(fēng)險、如何規(guī)避,有關(guān)于這個的課程嗎?
1/931
2020-07-14
合伙人管理費及利潤,稅金平攤怎么計算公式 例如,AB管理費及利潤,金額:20437 平攤 10% 例如,AB稅金,金額,24728 平攤 6.4% A成本56200元 B成本24728元 要從A成本,平攤管理費及利潤10%,及6.4%
1/1478
2018-06-10
上年度的保險費做成借預(yù)付賬款2000,貸銀行存款2000,本來應(yīng)該是借管理費2000,貸銀行存款2000。請問今年能用紅字沖銷掉去年的,然后做一筆正確的可以嗎?
1/232
2021-04-03
內(nèi)賬 做食品副食品批發(fā) 對于財務(wù)上的管理 出單 存貨(過期貨 處理貨) 退貨 一些管理上及財務(wù)上面的賬務(wù) 盡量簡化
2/1268
2016-10-25
老師,我是借:銀行存款 貸:營業(yè)收入—管理費 可以嗎? 現(xiàn)在我還想請教這種問題在5月1號營改增實施前該如何處理?因為沒完工的老項目我們也沒有合同,更不要說營改增后涉及的稅費及風(fēng)險協(xié)議。
1/509
2016-04-14
老師 軟件里的供應(yīng)鏈系統(tǒng) 庫存管理里面錄入的入庫單沒有審核的話 是不是可存管理的數(shù)據(jù)不會更新 而存貨核算記賬把沒有審核的入庫單單據(jù)記賬 那么未審核的入庫單數(shù)據(jù)會更新到存貨核算系統(tǒng)里 這樣就導(dǎo)致庫存管理和存貨核算結(jié)存數(shù)據(jù)不一致 不一致的差額為未審核的入庫單數(shù)據(jù) 會是這樣的嗎
2/1570
2015-01-07
取得交易性金融資產(chǎn)時支付。包含已宣告但未發(fā)放的現(xiàn)金股利,爲(wèi)什麼不能單獨確為應(yīng)收股利,而應(yīng)該計入交易性金融資產(chǎn)成本呢。另外,為什么剛剛?cè)〉慕灰仔越鹑谫Y產(chǎn)就含有未發(fā)放的現(xiàn)金股利呢。
1/685
2018-03-26
收到房租發(fā)票時(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?
5/1650
2017-06-07
工會經(jīng)費分錄,計提:借管理費用200,貸應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費200,支付,借應(yīng)付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
1/191
2023-03-14
老師,沒計提房產(chǎn)稅,土地稅直接繳納,這樣做會計分錄,借:管理費用-房產(chǎn)稅 貸:存款 借: 管理費用-土地稅 貸:-存款這分錄是錯誤的吧?請問正確的分錄
1/1165
2018-12-06
這個題的分錄請問對嗎? 借:固定資產(chǎn)339 貸;銀行存款 339 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 339 貸:管理費用/營業(yè)外收入 339 借;管理費用 50 貸:銀行存款 50 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 50 貸;管理費用/營業(yè)外收入 50
5/634
2021-04-06
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發(fā)票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現(xiàn)金480元 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借負(fù)數(shù):管理費用480元對嗎?
1/444
2020-01-15
購買金稅盤,抵稅時的分錄應(yīng)該是:購買時,借管理費用一辦公費480,貸銀行存款480。抵稅時,借,應(yīng)交稅費一,增值稅(減免稅額)480,借,管理費用一辦公費負(fù)480。老師是這樣嗎?
1/349
2020-04-28
印花稅怎么走賬,是發(fā)生當(dāng)月走營業(yè)稅金及附加還是次月直接走管理費用 發(fā)生當(dāng)月借:營業(yè)稅及附加 貸 應(yīng)交稅費 還是次月了直接 借管理費用 貸銀行存款
1/769
2018-01-03
我印花稅是繳納的時候借:管理費用,貸:銀行存款,然后利潤表里印花稅沒有在營業(yè)稅金及附加的印花稅里提現(xiàn),都體現(xiàn)在了管理費用里,這個可以嗎?有什么影響沒
1/959
2018-01-08
向員工發(fā)放端午節(jié)和兒童節(jié)費用300元/人,1、怎么入賬?發(fā)給管理人員就是 借:管理費用-福利費,貸:銀行存款對嗎?2、節(jié)日費用需要并入工資薪金扣繳個人所得稅嗎?
3/1101
2017-06-01
企業(yè)購入大米用于職工食堂,取得了專票,這筆業(yè)務(wù)是直接借管理費用-福利費,貸庫存現(xiàn)金,還是要先通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費轉(zhuǎn)下再入管理費用-福利費?
1/1647
2017-12-18
小規(guī)模納稅人購買金稅盤會計分錄: 借:管理費用-辦公費 , 貸:銀行存款 。 抵扣時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅, 貸:管理費用。 老師,請問實際交增值稅的時候,還需要做分錄嗎?
1/1661
2020-08-18
添加到桌面