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借應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入
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2020-04-16
增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)的分錄是不是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅.貸:現(xiàn)金
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2017-02-15
增值稅專用發(fā)票中應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額在現(xiàn)金流量表中什么科目體現(xiàn)
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2017-07-11
婚介所提供的婚姻介紹服務(wù)是增值稅免稅的么?不交增值稅是否需要交其他的稅
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2019-12-16
請問老師,房地產(chǎn)行業(yè)土地增值稅什么時候交?是不是銷售收入大交的增值稅就多
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2020-05-14
房地產(chǎn)公司售房一次性收款,要確認(rèn)收入交增值稅還是按預(yù)交款預(yù)繳增值稅,老師?
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2020-04-13
老師,借 銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 增值稅是進(jìn)項(xiàng)還是銷項(xiàng)
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2020-07-22
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
老師 我的銷項(xiàng)稅額是正的 進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報表
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2020-06-18
老師,購進(jìn)產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,這個要怎么轉(zhuǎn)出???繳納增值稅時分錄要怎么做
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2022-01-07
小規(guī)模納稅人之前按月計提的應(yīng)交增值稅,季度申報的時候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠,增值稅不用交了,賬怎么做?
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2019-05-07
公司當(dāng)月交的上個月的增值稅,為什么教育費(fèi)及城建稅是按上上個月增值稅計算的,而不是用上個月增值稅計算交納?
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2017-06-10
老師,公司是小規(guī)模納稅人,一個季度收入達(dá)到45萬元,開具的增值稅專用發(fā)票是按3%交增值稅還是減按1%交增值稅
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2021-08-07
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)啊?
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2017-11-17
你好!請問小規(guī)模納稅人增值稅銷項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?每月月末都把銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)未交增值稅行不行?
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2019-11-18
老師,那我月末預(yù)繳增值稅有借方余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅借方余額? 交的時候是借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
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2019-05-30
為什么這兩個公式不一樣?應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅?消費(fèi)稅)??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅)\\(1-消費(fèi)稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費(fèi)發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-10
學(xué)員:我們建筑行業(yè),四川那個項(xiàng)目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅,增值稅我本來10萬,那邊預(yù)繳了2萬,我這邊只交8萬,分錄怎么平 老師:1. 增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 10萬 貸:預(yù)交稅費(fèi)-增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 8萬 2. 附加稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸:預(yù)交稅費(fèi)-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27
每個月末都會結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那購買增值稅稅控盤全都抵扣做的“應(yīng)交增值稅——減免稅款”是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
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2020-04-16