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老師,銀行存款這個科目做成了負(fù)數(shù),然后按照這個金額做的調(diào)節(jié)表又是正確的,原因會出現(xiàn)在哪里了?
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2021-11-08
老師:今年在退增值稅貿(mào)抵稅,收到退貨的會計錄這樣對不:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅務(wù)-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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2022-05-10
用過銀行存款,現(xiàn)金編制的日記賬也可以看到錢都花在哪些費用了 ,金蝶里的余額表里也可以看到各項費用花費了多少錢,請問這兩者有什么不一樣 ?
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2021-10-18
老師那比如購買一臺機(jī)器10000元增值稅13000銀行存款一次付清,怎么做分錄
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2020-11-24
甲公司從非關(guān)聯(lián)方乙公司以3700萬元銀行存款收購A企業(yè)(100%股權(quán)),A企業(yè)賬面凈資產(chǎn)2500萬元(廠房和土地),甲公司如何做賬務(wù)處理?
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2021-10-19
對外的銀行存款和實際的銀行存款余額不符!怎么能把它調(diào)平?
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2018-07-26
之前幾個月軟件里的銀行存款和實際銀行存款不符,怎么調(diào)整
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2023-03-02
老師好,問一下為什么銀行存款會出現(xiàn)負(fù)數(shù)?銀行存款科目余額
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2021-10-18
老師, 由于2019年會計把期初數(shù)做錯了一個會計分錄的二級科目, 造成銀行存款賬上比銀行對賬單,多了927.47元, 用什么分計發(fā)錄調(diào)準(zhǔn)確呢? 她把銀行存款的二級分錄搞錯了, 弄成:銀行存款---利息收入. 我們賬上銀行存款是這樣的: 銀行存款:1799.5元(銀行對賬的余額其實是:872.03元, 賬上多出了927.47元 銀行存款----工行 -206.42元 銀行存款----利息收入 2000元 銀行存款----信用社 5.92元 問題:我們沒有信用社這個銀行賬號的, 銀行存款二級分錄利自收入也是錯的, 我用什么會計分錄把正確的調(diào)過來呢?
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2021-05-17
銀行存款問題
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2017-06-10
資料:根據(jù)下列有關(guān)資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 司2019年10月末銀行存款日記賬余額為499 800元,銀行對賬單余額520280元,經(jīng)遂筆核對,發(fā)現(xiàn)有以下幾筆未達(dá)賬項: (1)企業(yè)存入銀行轉(zhuǎn)賬支票44 800元,企業(yè)已入賬,銀行未入賬。 (2)企業(yè)購入材料-批, 開出轉(zhuǎn)賬支票36400元,銀行未入賬。 (3)外地匯入銀行存款29 380元,銀行已入賬,企業(yè)未入賬。 (4)銀行已將企業(yè)借款利息500元扣除,銀行已入賬,企業(yè)未入賬。 要求:根據(jù)上述未達(dá)賬項,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
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2020-06-01
老師,金馬商貿(mào)業(yè)務(wù)9中,未提到預(yù)付賬款啊,可不可以直接借庫存商品,貸銀行存款???
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2016-07-07
2019年1月銀行存款日記賬20日至月末: (1)20日,開出支票#09478,支付購入材料的貸款1400元 (2)21日,存入銷貨款轉(zhuǎn)賬支票2400元 (3)24日,開出支票#09479,支付購料運(yùn)雜費700元 (4)26日,開出支票#09480,支付下季度的房租1600元 (5)27日,收到銷貨轉(zhuǎn)賬支票9700元 (6)30日,開出支票#09481,支付日常零星費用200元 (7)30日,收到應(yīng)收賬款3000元,已存入銀行 (8)31日,開出支票支取現(xiàn)金6000元,支票號為#09482 (9)31日,銀行存款日記賬金額30808元
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2023-03-21
老師幫忙檢查下分錄五月:柜臺存現(xiàn)借銀行存款貸實收資本。利息收入借銀行存款貸利息費用。六月分錄:借蘇樂錢借銀行存款貸其他應(yīng)付款。還貸款借銀行存款一農(nóng)業(yè)貸銀行存款一鄞州。車折舊借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。七月分錄:油費過路借主營業(yè)務(wù)成本貸現(xiàn)金借長期借款利息費用貸銀行存款。物流運(yùn)輸公司
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2019-12-22
根據(jù)一張會計分錄借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,要登記銀行存款日記賬之外,應(yīng)收賬款需要登什么樣的賬,要按客戶登明細(xì)賬嗎,還是直接登總賬就可以
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2017-03-09
老師,庫存現(xiàn)金存入銀行是寫付款憑證還是收款憑證,銀行取錢到庫存現(xiàn)金,是付款憑證還是收款憑證
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2022-04-01
買了10萬卡多送了我3000卡,我原先做了 借預(yù)付賬款10萬 貸銀行存款10萬 現(xiàn)在我要怎么做分錄
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2019-02-10
我想問一下,進(jìn)貨時不通過進(jìn)貨單直接借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,可以嗎?(想直接忽略數(shù)量)
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2015-12-22
老師 3月份公司購買一批電子器件,記賬為借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,4月份這張發(fā)票我到國稅局認(rèn)證過了,發(fā)票我該如何記賬,謝謝
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2016-05-09
老師,公司12月27號付了2019.12.31-2020.6.30的物業(yè)費,12月的賬,我就直接借預(yù)付賬款 貸銀行存款,昨天報了十二月的稅,但是今天收到了票,開的是12.31的,請問這有什么影響么
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2020-01-08