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你好,如果開票不寫稅率的話(免稅的話),那收入就是純收入了,申報(bào)增值稅需要票表比對(duì)就屬于價(jià)外稅了,也會(huì)多出增值稅額,但這部分并沒有包含在實(shí)際收取的金額里面。這樣申報(bào)增值稅跟做賬就不大一樣了,沒關(guān)系嗎
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2017-10-16
你好請(qǐng)問今年小規(guī)模納稅人 與 個(gè)體 的稅收政策是怎么規(guī)定的,要最新政策
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2022-07-20
增值稅小規(guī)模納稅人減免得稅款計(jì)入其他收益屬于政府補(bǔ)助嗎?
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2020-05-08
藥店稅收優(yōu)惠政策
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2023-02-22
請(qǐng)問汽車是04年購買的,想提前報(bào)廢,原值5萬,已提4.8萬折舊,現(xiàn)剩0.2萬凈值。先有優(yōu)惠政策我們符合提前報(bào)廢有0.5萬國家補(bǔ)貼,應(yīng)該怎么做分錄
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2020-11-17
是因?yàn)槎愂諆?yōu)惠政策,不沒影響收入
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2020-03-17
企業(yè)所得稅有優(yōu)惠政策,那么企業(yè)計(jì)提所得稅的時(shí)候需要,怎么提按25%,還是按優(yōu)惠政策后的稅率計(jì)提
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2019-06-27
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬元銀行存款,但是3月沒有開發(fā)票給客戶。可以在4月開給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開票是免稅的普通發(fā)票,還是開1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng),怎么填寫增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
是不是收到這樣的通知的就必須做稅收調(diào)查了?
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2017-07-05
甲公司預(yù)計(jì)2010年的營業(yè)凈利率將比2009年提高,2010年不打算發(fā)行新股或回購股票并且保持其他財(cái)務(wù)比率不變,則下列說法正確的是(?。?A、2010年的可持續(xù)增長率小于2010年的實(shí)際增長率 B、2010年的可持續(xù)增長率大于2010年的實(shí)際增長率 C、2010年的實(shí)際增長率大于2009年的可持續(xù)增長率 D、2010年的可持續(xù)增長率小于2009年的可持續(xù)增長率
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2020-02-23
甲公司預(yù)計(jì)2010年的營業(yè)凈利率將比2009年提高,2010年不打算發(fā)行新股或回購股票并且保持其他財(cái)務(wù)比率不變,則下列說法正確的是(?。?。 A、2010年的可持續(xù)增長率小于2010年的實(shí)際增長率 B、2010年的可持續(xù)增長率大于2010年的實(shí)際增長率 C、2010年的實(shí)際增長率大于2009年的可持續(xù)增長率 D、2010年的可持續(xù)增長率小于2009年的可持續(xù)增長率
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2020-03-01
公司是小規(guī)模企業(yè),第四季度專用發(fā)票是不含稅金額153465.35元,普通發(fā)票不含稅是238495.05元。然后按1%征收增值稅的話是要交3919.6元增值稅,提交申報(bào)的時(shí)候提示我普通發(fā)票沒有達(dá)起征點(diǎn),那我這個(gè)季度交增值稅普票部分是不是不用繳稅
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2022-01-06
政府名下的保障性住房公司,收到財(cái)政撥付的征地補(bǔ)償金,用于支付廉租房等建設(shè)的征地補(bǔ)償款,應(yīng)如何入賬?又如何支出?
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2020-04-07
個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個(gè)人所得稅。個(gè)體工商戶在享受現(xiàn)行其他個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,可疊加享受本條優(yōu)惠政策。 老師,你能解釋一下這條嗎,減半,是按什么稅率算出來再減半
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2023-11-24
你好 我要開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票 征稅方式默認(rèn)的普通征稅 我還需要勾選嗎?
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2019-08-15
信息 本期銷售額宋達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售 顴不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額對(duì)『塹嘖寫 在箄Ⅱ欄‘r末達(dá)起征點(diǎn)銷售轍’’中『適用增值稅差 喜薊正收政策的納稅人填寫差額后的銷鱒額,差喜畸8 分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。 這個(gè)季度有作廢發(fā)票受影響么?
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2019-10-18
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對(duì)應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。已經(jīng)填寫了第10欄,還是出現(xiàn)這個(gè)提示,什么意思
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2021-10-21
甲企業(yè)2017年年初擁有一棟房產(chǎn),房產(chǎn)原值1000萬元,3月31日將其對(duì)外出租,租期1年,每月不含 增值稅租金1萬元。已知從價(jià)計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為1.2%,從租計(jì)征房產(chǎn)稅稅率為12%,當(dāng)?shù)厥≌?guī)定計(jì)算房產(chǎn)余值的減除比例為30%。2017年甲企業(yè)上述房產(chǎn)應(yīng)繳納房產(chǎn)稅()萬元 請(qǐng)問下這題應(yīng)該怎么計(jì)算?
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2018-03-11
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人征收率由3%將至1%,那如果開具增值稅專用發(fā)票的話,也是開1%的稅率嗎?
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2020-03-03
一般怎么知道自己企業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率
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2020-04-24