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老師好,我想問(wèn)下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的增值稅稅率一律按照6%進(jìn)行計(jì)算增收增值稅正確嗎
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2015-10-19
總資產(chǎn)增長(zhǎng)率為負(fù)值,銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)率和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為正值,說(shuō)明什么
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2024-04-28
在嗎?我想問(wèn)一下關(guān)于每月增值稅繳納問(wèn)題,每月銷(xiāo)項(xiàng)知道,進(jìn)項(xiàng)根據(jù)增值稅稅負(fù)率確定,算出要交的增值稅,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí)做借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計(jì)提附加稅次月繳納附加稅 是這個(gè)思路嗎?
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2016-07-26
老師,你看看我做的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)不對(duì):(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購(gòu)商品,取得發(fā)票,發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證。下面的做法對(duì)嗎?借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款下月認(rèn)證并抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—— 應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人,房開(kāi)業(yè),預(yù)收賬款按3%預(yù)繳了增值稅,做到了應(yīng)交稅費(fèi)_預(yù)繳增值稅的借方,我家銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)每個(gè)月都不結(jié)轉(zhuǎn),也不用未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目,除了預(yù)繳的其余每月報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)交過(guò)增值稅,有兩個(gè)月算出要交增值稅,但是抵扣了預(yù)繳增值稅,要怎么做賬
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2020-05-20
增值值附表一帶不出數(shù)字
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2024-03-05
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉(cāng)庫(kù)一棟。購(gòu)入工程物資200萬(wàn)元,增值稅稅額34萬(wàn)元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價(jià)值
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2017-02-09
11月,買(mǎi)稅盤(pán),借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對(duì)嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請(qǐng)老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過(guò)增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開(kāi)票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對(duì)嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過(guò)這個(gè)系統(tǒng)完成對(duì)嗎?
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請(qǐng)問(wèn)年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
銷(xiāo)售貨物時(shí)會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額這一科目,如果這個(gè)月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過(guò)渡轉(zhuǎn)換一下把銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好,請(qǐng)問(wèn):月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個(gè)就平了。那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)明細(xì)填哪里呢?
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2018-12-05
老師問(wèn)下,2018年長(zhǎng)期待攤費(fèi)用原值如何填,是2016年原值十2017年增加值十2018年增加值嗎
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2019-05-22
辦理油卡充值卡時(shí)如已開(kāi)具增值稅普票,使用余額消費(fèi)時(shí)再開(kāi)具增值稅發(fā)票普票可以嗎?是否算重復(fù)開(kāi)票,多次報(bào)銷(xiāo),單位是否會(huì)拒收?
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2021-11-19
你好老師,我們單位設(shè)置科目,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值值/未交增值稅,沒(méi)用過(guò),都用已交稅金,可以嗎?另外增值稅需要預(yù)提嗎?
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2016-09-07
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應(yīng)交稅金的二級(jí)科目是把, 請(qǐng)問(wèn)我要新建這個(gè)會(huì)計(jì)科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08