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我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒有轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢???不然賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆,增值稅申報(bào)表上多這一筆。
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2017-12-14
我是酒店的,有些單位在沒有消費(fèi)的情況下叫我?guī)椭_票,這是不星虛開增值稅發(fā)票行為?能否可以開?
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2017-12-03
您好!被稅局提示虛開增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請問有什么方法去解除這問題嗎?
5/2025
2022-02-28
老師您好,客戶個(gè)人的車輛在我們4s店做了維修保養(yǎng),要求開公司抬頭的發(fā)票,行駛證是個(gè)人的,可以開客戶要求的抬頭為公司名稱的發(fā)票嗎?如果車輛跟公司沒有關(guān)系,開了這樣的票4s店會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?屬于虛開增值稅發(fā)票嗎?
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2021-08-23
舉報(bào)公司虛開增值稅發(fā)票1000萬會(huì)叛幾年
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2022-03-11
老師您好,請問進(jìn)口增值稅繳款書平臺(tái)勾選以后填增值稅申報(bào)表表二的時(shí)候怎么填呢?
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2020-06-06
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報(bào)收入嗎?
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2021-01-13
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師, 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅都是應(yīng)交稅金的二級科目是把, 請問我要新建這個(gè)會(huì)計(jì)科目, 科目余額是借方還是貸方啊
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2016-10-08
老師怎么理解以下分錄 當(dāng)繳納增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 多交要轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),轉(zhuǎn)出了這塊分錄怎么也理解不了?
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2015-10-15
老師好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額 是不是都應(yīng)該沒有余額,轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,再由 轉(zhuǎn)出未交增值稅 轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是這樣的嗎?謝謝
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2021-10-21
老師,需要交增值稅的時(shí)候,我要做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候,我還要做這個(gè)分錄嗎?
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2023-12-05
老師,消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者這個(gè)怎么理解?企業(yè)在每個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)對增值額也繳納了增值稅了,企業(yè)也有承擔(dān)增值稅,只是消費(fèi)者是全額繳納的,為啥說消費(fèi)者是增值稅的最終承擔(dān)者呢?
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2021-11-18
小規(guī)模:借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 然后支付的時(shí)候是不是就是:借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款
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2024-01-08
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一棟。購入工程物資200萬元,增值稅稅額34萬元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價(jià)值
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2017-02-09
11月,買稅盤,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過這個(gè)系統(tǒng)完成對嗎?
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請問年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
銷售貨物時(shí)會(huì)出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這一科目,如果這個(gè)月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過渡轉(zhuǎn)換一下把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好,請問:月末做了 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02