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請教各位老師一個問題,有個農(nóng)牧局項目120萬,實施期間財政100萬都是農(nóng)牧局財務(wù)做賬,自籌20萬由我們自己做,現(xiàn)在驗收完成,要求我們拿100萬的復(fù)印件跟自籌的20萬一起做套賬做審計,不知道怎么做了,比如土建的話分錄該怎么做?自籌的貸方可以是銀行存款或現(xiàn)金,財政這塊該怎么做?錢沒有同通過我們賬戶,直接是農(nóng)牧局給對方的。
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2018-07-31
公司在B市,然后A市購有十幾套房產(chǎn),現(xiàn)在想把房產(chǎn)過戶到B市的另一家公司,請問過戶房產(chǎn)需要交什么稅?是在哪個城市交的呢?
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2018-07-13
行政單位。縣區(qū)核算中心的單位會計,在繳納單位保險的時候,稅務(wù)局要求先從國庫集中支付的授權(quán)支付系統(tǒng)里轉(zhuǎn)到銀行存款基本戶,再從銀行存款基本戶繳納保險款到本級國庫,這個財務(wù)會計、預(yù)算會計分錄需要怎么做?
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2019-11-09
老師,個體戶稅局核定了每月2.5萬銷售額,季度7.5萬,季度不超7.5萬不征稅,現(xiàn)在不是有個優(yōu)惠政策,說季度不超30萬的可以享受免征增值稅和教育附加、地方教育附加,我想問我這個個體戶可以享受這個政策嗎?
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2020-08-14
老師,我遇到一個個體工商戶買賣材料的,代開專票必須在稅務(wù)局先交3%,普票可以享受增值稅季度優(yōu)惠政策不用交稅,所以對方不愿意開專票,是這樣的嗎?
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2019-10-28
老師你好!請問一下我們公司是屬于文化創(chuàng)意服務(wù)行業(yè)享受進(jìn)項稅額加計抵減10%的優(yōu)惠政策,因去年初申報提交的加計抵減15%稅率有誤導(dǎo)致計提異常,現(xiàn)在要變更為加計抵減10%優(yōu)惠政策,稅務(wù)局這邊要我們寫個變更情況說明該怎么寫?標(biāo)題該怎樣寫?
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2022-02-16
合伙企業(yè)的個人投資者,取得經(jīng)營所得是否能適用國家稅務(wù)總局公告2020年第10號規(guī)定的延緩繳納個人所得稅政策?
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2020-12-02
稅務(wù)局給我打電話 我們是現(xiàn)代服務(wù)業(yè),申請加計抵減政策 要我看我家的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的銷售占比 那個我得怎么看啊
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2020-11-16
老師,1-3月份應(yīng)該開稅率1的普票因為政策沒出來還是開的0,現(xiàn)在稅局讓補這部分稅金,應(yīng)該怎么做計提的分錄呢?
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2023-06-03
老師,您好!請解讀一下國家稅務(wù)總局2019年第10號公告好嗎?在哪里可申報?退稅或抵稅政策是可退回什么時候的稅費呢?
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2023-03-11
想問一下,社保己經(jīng)在政務(wù)網(wǎng)申報,如何在電子稅務(wù)局繳款?繳款流程是怎么樣的?如何查看繳款成功?補繳又如何操作?
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2022-09-25
政府補助資金應(yīng)該計入營業(yè)外收入還是專項應(yīng)付款?可是農(nóng)業(yè)局的人來查賬人家說應(yīng)該計入專項應(yīng)付款?我該怎么辦?
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2017-03-31
我是財務(wù)審核人員,目前車票抵稅政策,我們財務(wù)查不出真假車票,到時候可能也把假的拿去稅務(wù)局抵稅了,會查出來嗎
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2019-04-12
收到財政局現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)專項資金30萬,是做營業(yè)外收入-發(fā)展引導(dǎo)專項資金嗎,本季度要不要繳納所得稅額的
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2016-10-10
老師您好,營業(yè)稅已交營改增后開0稅率發(fā)票這個政策截止什么時候,零稅率發(fā)票去稅務(wù)局開了還是自己單位開了?
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2019-05-11
老師 政府統(tǒng)計局要求我們交3800做統(tǒng)計年鑒。發(fā)票上寫的是設(shè)計服務(wù) 統(tǒng)計年鑒編印制作費 會計分錄應(yīng)該記入什么科目?
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2019-07-09
現(xiàn)在“六稅兩費”政策頒布了,然后稅務(wù)局給退了印花稅附加稅和增值稅,我做賬的時候可以直接放到其他收益里面嗎?
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2022-04-14
制造企業(yè)去年計提折舊,本來正常10年,按8年計提的。應(yīng)該是符合制造業(yè)縮短折舊年限的政策吧。需要去稅務(wù)局備案嗎
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2019-07-28
國家出臺的1-3月免征增值稅政策,我在1.17號的時候去稅局代開了一張三十萬的發(fā)票,是否需要沖紅之后再開普票呢?
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2020-03-18
由于我公司為小規(guī)模納稅人,本季度銷售額不足45萬元,增值稅17000元(享受減免政策),納稅申報后,實際增值稅繳納為0元;請問填報城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加納稅申報表,計稅依據(jù)是填報實際繳納的增值稅0元,還是填報應(yīng)交增值稅17000元,再在后面減免格式欄填報減免政策,減免城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加,雖然兩種方式的填報城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費附加都為0元申報,但是那種方法是正確的申報方法?
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2021-10-25