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2024年12月份退的稅款應(yīng)該填在增值稅申報表哪一行
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2025-02-14
老師 我們跨區(qū)涉稅的 要預(yù)繳增值稅 我們有跨區(qū)的收入中有部分需要沖紅的,預(yù)申報的話收入不減掉沖紅的部分是嗎? 到時申報主管稅局的收入時再填負數(shù)沖紅是嗎?
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2020-10-13
上月未開票收入增值稅申報表報多了,這個月可以在增值稅申報表里填負數(shù)進行沖正嘛?
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2025-03-07
我是以我個人,然后那個給那個天津第一佳那個綠化公司搞綠化,然后我沒有資質(zhì),然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€綠化公司,然后我們當(dāng)?shù)剡@個綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票,要10%個點的稅費,我說這個合理嗎?
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2020-11-05
老師,增值稅申報表需要裝訂在每月賬本后面嗎?
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2021-07-08
個稅申請21年手續(xù)收款,是填寫在以下增值稅申報表,無開票收入里嗎?
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2022-04-14
請老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報表上的數(shù)據(jù),請問會計分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門,現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
老師您好,公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進項,賣給法人的時候可以不開票嗎? 在增值稅申報表報未開票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
老師,增值稅申報表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開增值稅發(fā)票時候開成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費 但嚴格按照賦碼走,其實辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個收稅分類里,開出來就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請問著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個更佳?
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2020-09-23
本月收據(jù)開了10萬,這10萬中有2萬開了普票,有1萬開了專票,7萬不要發(fā)票,另外又開了跟收據(jù)無關(guān)的普票3萬元,增值稅申報表要怎么填?
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2022-01-25
老板購入奢侈品,有開增值稅發(fā)票過來??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
以前年度,把3100進項抵扣了,但是賬上沒有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進項和增值稅申報表的進項對不上,怎么辦
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2022-01-18
4月進項稅額:44,067.70 ,5月銷項稅額:22,456.67 ,以下分錄正確認嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅22,456.67 應(yīng)交稅費-未交增值稅 21611.03 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項額22,456.67 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)21611.03
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2021-06-14
"從計提增值稅到次月交稅,會計分錄可以這樣寫嗎? 計提時:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項 應(yīng)交稅費_未交增值稅 交稅時:借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸:銀行存款"
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2023-03-02
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅12月份的帳沒有結(jié)轉(zhuǎn),1月份結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?請問是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣嗎?
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2017-02-09
你好,我想問一下月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 “轉(zhuǎn)出未交增值稅”和“轉(zhuǎn)出多交增值稅 科目余額一直在賬戶里,不用在下個月沖回嗎?
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2019-05-24
11月,買稅盤,借管理費用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項)2 貸:應(yīng)交增值稅(進項)1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因為當(dāng)月未享受增值稅加計扣除的10%
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2019-12-17