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當月不需要交增值稅的話,需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄嗎?
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2020-03-19
老師請問ABC報稅是報增值稅嗎?航天也是報增值稅嗎?
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2018-04-12
咨詢增值稅申報表,期初未繳增值稅為負數(shù),怎么處理
1/2016
2019-10-21
稅種認定里增值稅怎么是兩個呀?那增值稅該咋報呢
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2019-03-07
在嗎?我想問一下關(guān)于每月增值稅繳納問題,每月銷項知道,進項根據(jù)增值稅稅負率確定,算出要交的增值稅,做分錄借:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時做借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎?
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2016-07-26
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購商品,取得發(fā)票,發(fā)票當月未認證。下面的做法對嗎?借:庫存商品, 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項稅額 貸:銀行存款下月認證并抵扣時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交增值稅——待認證進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人,房開業(yè),預收賬款按3%預繳了增值稅,做到了應(yīng)交稅費_預繳增值稅的借方,我家銷項和進項每個月都不結(jié)轉(zhuǎn),也不用未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目,除了預繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅,有兩個月算出要交增值稅,但是抵扣了預繳增值稅,要怎么做賬
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2020-05-20
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一棟。購入工程物資200萬元,增值稅稅額34萬元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價值
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2017-02-09
部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的增值稅稅率一律按照6%進行計算增收增值稅正確嗎
1/971
2015-10-19
總資產(chǎn)增長率為負值,銷售收入增長率和凈利潤增長率為正值,說明什么
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2024-04-28
11月,買稅盤,借管理費用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項)2 貸:應(yīng)交增值稅(進項)1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因為當月未享受增值稅加計扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進行網(wǎng)上納稅申報,增值稅的業(yè)務(wù)通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進項認證子系統(tǒng)對嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過這個系統(tǒng)完成對嗎?
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)2914950.55 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)3823084.09 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請問年末怎樣做分錄進行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21
銷售貨物時會出現(xiàn)應(yīng)交增值稅銷項稅額這一科目,如果這個月未交增值稅這一科目就直接變成應(yīng)交增值稅未交增值稅了嗎?還是要過渡轉(zhuǎn)換一下把銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅這一科目。
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2021-12-28
老師好,請問:月末做了 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 后,一直到年底應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目都有余額嗎?還需要做什么結(jié)轉(zhuǎn)不?
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2025-05-02
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額的時候, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 明細賬里面有轉(zhuǎn)出未交增值稅這一欄,剛好這個就平了。那應(yīng)交稅費-未交增值稅這個明細填哪里呢?
1/896
2018-12-05
增值稅稅控系統(tǒng)全額抵扣增值稅,怎么做會計分錄呢?
1/634
2017-06-15
個體戶一個季度是免增值稅還是增值稅個稅都免啊
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2021-08-20