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請問下預(yù)繳增值稅這個項(xiàng)目編號從哪里找?跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表也沒見到么??是填合同編號?
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2023-04-07
老師您好,公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),賣給法人的時(shí)候可以不開票嗎? 在增值稅申報(bào)表報(bào)未開票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
個稅申請21年手續(xù)收款,是填寫在以下增值稅申報(bào)表,無開票收入里嗎?
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2022-04-14
老師 我們跨區(qū)涉稅的 要預(yù)繳增值稅 我們有跨區(qū)的收入中有部分需要沖紅的,預(yù)申報(bào)的話收入不減掉沖紅的部分是嗎? 到時(shí)申報(bào)主管稅局的收入時(shí)再填負(fù)數(shù)沖紅是嗎?
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表需要裝訂在每月賬本后面嗎?
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2021-07-08
你好,老師!想問一下增值稅申報(bào)表主表,19欄=11欄-18欄。,如果不等于怎么填寫啊,謝謝。
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2022-05-16
2024年12月份退的稅款應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一行
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2025-02-14
我是以我個人,然后那個給那個天津第一佳那個綠化公司搞綠化,然后我沒有資質(zhì),然后就掛了我們當(dāng)?shù)氐囊粋€綠化公司,然后我們當(dāng)?shù)剡@個綠化公司和我們要開增值稅發(fā)票,要10%個點(diǎn)的稅費(fèi),我說這個合理嗎?
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2020-11-05
請老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù),請問會計(jì)分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門,現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
老師,增值稅申報(bào)表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開增值稅發(fā)票時(shí)候開成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個收稅分類里,開出來就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請問著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個更佳?
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2020-09-23
老板購入奢侈品,有開增值稅發(fā)票過來。可以做為員工福利抵損嗎
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2021-10-28
以前年度,把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是賬上沒有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對不上,怎么辦
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2022-01-18
本月收據(jù)開了10萬,這10萬中有2萬開了普票,有1萬開了專票,7萬不要發(fā)票,另外又開了跟收據(jù)無關(guān)的普票3萬元,增值稅申報(bào)表要怎么填?
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2022-01-25
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一棟。購入工程物資200萬元,增值稅稅額34萬元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價(jià)值
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2017-02-09
11月,買稅盤,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))2 貸:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因?yàn)楫?dāng)月未享受增值稅加計(jì)扣除的10%
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2019-12-17
關(guān)于進(jìn)行網(wǎng)上納稅申報(bào),增值稅的業(yè)務(wù)通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報(bào)子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證子系統(tǒng)對嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過這個系統(tǒng)完成對嗎?
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))2914950.55 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))3823084.09 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請問年末怎樣做分錄進(jìn)行反向結(jié)平處理?
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2019-08-21