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老師 我們跨區(qū)涉稅的 要預(yù)繳增值稅 我們有跨區(qū)的收入中有部分需要沖紅的,預(yù)申報(bào)的話收入不減掉沖紅的部分是嗎? 到時(shí)申報(bào)主管稅局的收入時(shí)再填負(fù)數(shù)沖紅是嗎?
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2020-10-13
老師,增值稅申報(bào)表需要裝訂在每月賬本后面嗎?
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2021-07-08
你好,老師!想問(wèn)一下增值稅申報(bào)表主表,19欄=11欄-18欄。,如果不等于怎么填寫啊,謝謝。
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2022-05-16
2024年12月份退的稅款應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一行
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2025-02-14
老師您好,公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),賣給法人的時(shí)候可以不開票嗎? 在增值稅申報(bào)表報(bào)未開票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
請(qǐng)老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門,現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
本月收據(jù)開了10萬(wàn),這10萬(wàn)中有2萬(wàn)開了普票,有1萬(wàn)開了專票,7萬(wàn)不要發(fā)票,另外又開了跟收據(jù)無(wú)關(guān)的普票3萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表要怎么填?
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2022-01-25
以前年度,把3100進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是賬上沒(méi)有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進(jìn)項(xiàng)和增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)對(duì)不上,怎么辦
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2022-01-18
老師,增值稅申報(bào)表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開增值稅發(fā)票時(shí)候開成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費(fèi) 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實(shí)辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個(gè)收稅分類里,開出來(lái)就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請(qǐng)問(wèn)著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個(gè)更佳?
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2020-09-23
老板購(gòu)入奢侈品,有開增值稅發(fā)票過(guò)來(lái)??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料一批,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅)。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
老師有沒(méi)有小規(guī)模增值稅申報(bào)表的電子表格
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2021-04-15
老師你好 麻煩發(fā)一個(gè)2020年帶公式的小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2023-02-07
老師,我單位增值稅申報(bào)表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財(cái)務(wù)原因這個(gè)0.3一直掛在這里,然后財(cái)務(wù)軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財(cái)務(wù)軟件與電子稅務(wù)局申報(bào)表上一直是因?yàn)檫@個(gè)0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
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2022-06-08
老師,實(shí)際工作中,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),是否需要做兩筆分錄,就是先沖減進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅; 然后再?gòu)霓D(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅里面。 還是就做第二筆?
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2021-04-17
本月進(jìn)項(xiàng)不夠,然后用了增值稅附表四預(yù)繳增值稅來(lái)抵減,用附表四的預(yù)繳增值稅抵減還要交附加稅嗎?
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2018-07-10
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填,看哪里呢
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2022-07-11
在外地預(yù)繳增值稅的時(shí)候附加稅是在外地一起交還是在公司所在地申報(bào)增值稅的時(shí)候交
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2023-07-07