亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

你好,小規(guī)模企業(yè)增值稅季報銷售額45萬以內免增值稅,銷售額是指內銷還是外銷,如果當季外銷30萬內銷20萬,總共50萬,需繳納增值稅嗎,如果需要如何繳納?
1/660
2022-01-31
老師 本地項目上月預收工程款了,上月也預繳增值稅了,本月開具了發(fā)票,次月申報增值稅,預繳的增值稅可以抵減增值稅嗎?抵減的話是不是意味著同時抵減了附加稅,但是預繳其實只是預繳了增值稅。
1/1979
2020-01-17
你好 老師 以前會計結轉增值稅的時候沒有把進項和銷項分別轉到轉出未交增值稅里 現在轉出未交增值稅有幾十萬的余額 我怎么能把能這個數轉平呢
2/371
2024-03-08
我們先做待認證 ,認證后,把待認證再轉入待抵扣 。待抵扣和銷項差額做轉出未交增值稅。計提增值稅的是時候把轉出未交增值稅的余額轉入未交增值稅 。老師幫我看下這樣對不
2/859
2022-04-25
老師,應交增值稅-轉出未交增值稅科目是什么時候用到的呢?為什么需要用到這個科目呢
2/825
2021-11-10
小規(guī)模企業(yè),銷售產品的帳務處理,一種季度銷售額低于30萬可以減免增值稅的,一種季度銷售額超過30萬的需要繳納增值稅的帳務處理
1/778
2019-10-05
第一季度3月借應收 貸主收入10000 應交增值稅 銷項600 不超過30萬小規(guī)模。請問是當時應該做賬貸應交增值稅_減免增值稅?還是下一筆,借增值稅_銷項600 袋營業(yè)外收?
1/678
2020-05-27
老師,我單位增值稅申報表上面未繳稅金是3061842.28,即征即退上面金額是0.3(可以是前期多交出去的吧),因前期財務原因這個0.3一直掛在這里,然后財務軟上賬上未繳增值稅是3061842.58,這兩年財務軟件與電子稅務局申報表上一直是因為這個0.3的差異,老師有什么辦法可以處理,把賬弄平嗎,謝謝老師。
1/311
2022-06-08
在無錫弘智商貿有限公司有實操里的營業(yè)期業(yè)務30計提增值稅,答案是不是不誤?老師這個分錄不是應該先把進項和銷項轉入到轉出未交增值稅嗎?還有上個月的進項稅額不是在月末就應該結轉到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅里了嗎?怎么把上月的進項到這個月來結轉? 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額109872.7 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額104342.23 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅5530.47 借:應交稅費——應交增值稅—轉出未交增值稅5530.47 貸:應交稅費——應交增值稅——
2/691
2017-01-14
一般納稅人 本月銷項稅額20000 進項稅額 10000 加計抵減 1000 本月底 我的賬務處理如下:。 結轉進項稅額:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額20000 結轉銷項稅額:貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額10000 結轉未交增值稅:貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000 結轉未交增值稅:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10000 結轉未交增值稅:應交稅費-未交增值稅 10000 次月繳納稅款的時候 借:應交稅費-未交增值稅 10000 貸:銀行存款9000 貸:營業(yè)外收入-加計抵減 1000 請老師檢查一下,我的會計分錄是否有誤
4/744
2021-02-20
服務業(yè)不交增值稅,還需要每個月的增值稅零申報嗎
1/638
2015-10-27
普通發(fā)票、增值稅普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票什么區(qū)別
1/1372
2015-01-18
老師,請問差額征收1萬的增值稅大概交多少增值稅
1/1028
2018-10-23
增值稅進項留抵稅額抵減增值稅和滯納金賬務處理?
5/1593
2022-01-21
應交稅費—應交增值稅—未交增值稅在貸方是什么意思?
1/1852
2020-06-16
增值稅電子專用發(fā)票可以轉紙質增值稅專用發(fā)票嗎
1/2817
2022-01-16
增值稅的新增價值是什么創(chuàng)造的?包括哪些組成部分
1/462
2022-03-19
賣一種材料貨款為3500增值稅率為17%怎么算增值稅的
1/803
2015-11-07
用預繳增值稅抵扣實交的增值稅怎么做會計分錄啊???
2/1448
2019-03-13
老師,應繳納增值稅與實際繳納增值稅有什么不同嗎?
3/3594
2022-01-05