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你好老師,一般納稅人月末,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項(xiàng)稅額,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個(gè)到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
小規(guī)模季度報(bào)稅,季度開票35萬(wàn),是要交35萬(wàn)的增值稅還是說只要交5萬(wàn)的增值稅?
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2019-01-27
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
老師好:請(qǐng)問有應(yīng)交增值稅稅費(fèi),但是利潤(rùn)是虧損,怎還會(huì)有錢交增值稅?求指教謝謝!
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2021-04-19
單位是市政工程單位,沒有預(yù)交增值稅,本月申報(bào)里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報(bào),用填嗎?
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2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元,本期應(yīng)交增值稅1500元,實(shí)際需交1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-28
每一筆交易都要交稅,然后開增值稅票,,每個(gè)月用這個(gè)增值稅票報(bào)稅一次是這樣么?
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2018-09-19
老師,房地產(chǎn)企業(yè)存在預(yù)收房款,涉及預(yù)交增值稅,請(qǐng)告知“預(yù)交增值稅”科目怎么使用?
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2023-08-01
給對(duì)方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時(shí)候,需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 嗎?
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2018-09-06
老師你好,我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個(gè)月呢銷項(xiàng)稅額為2949.58元,本月沒有進(jìn)項(xiàng)票,那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細(xì)賬上:應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進(jìn)項(xiàng)稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項(xiàng)稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個(gè)錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣,因?yàn)檫@個(gè)差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計(jì)就不一樣了,我這樣是不是不對(duì)呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
例8月車間工人的保險(xiǎn)1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000元(包括認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票在內(nèi)),銷項(xiàng)稅1300元,福利費(fèi)不得抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需次月申報(bào)轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對(duì)嗎?
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2017-10-21
一般納稅人應(yīng)交增值稅增加的明細(xì)科目-已交稅金如何用
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2017-02-03
營(yíng)改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
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2017-05-29
小規(guī)模季度≤9萬(wàn),減免增值稅,寫要借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸營(yíng)業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請(qǐng)問 月度銷售額低于3萬(wàn)增值稅免交 那這個(gè)免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
那個(gè)稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個(gè)這個(gè)季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
1/640
2018-10-20
老師,什么情況下會(huì)繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
1/1880
2019-09-11
老師,請(qǐng)問下那個(gè) 沒超過30萬(wàn)增值稅金 也是計(jì)入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思?
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2019-02-25