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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-21 15:33

借:制造費用-福利費    貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款 
整個過程是這樣

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相關問題討論
你好,進項稅額轉出是認證后的不能抵扣的轉出,轉出未交增值稅是增值稅結轉。年末結轉一次就行,不需要按月結轉。
2019-06-11 17:05:25
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
同學您好, 您具體是什么情況
2020-11-08 19:37:42
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