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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-15 13:23

您好 
應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額也應該對應結(jié)轉(zhuǎn)

價值觀 追問

2019-02-15 13:27

老師,11月應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,是結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費-未交增值稅”里嗎?借應交稅費-未交增值稅貸應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?

bamboo老師 解答

2019-02-15 13:30

請問您是銷項大于進項么

價值觀 追問

2019-02-15 13:30

老師,兩個應交稅費-未交增值稅在借方的總額就是可留抵金額吧?

價值觀 追問

2019-02-15 13:31

11月銷項大于進項,12月進項大于銷項

bamboo老師 解答

2019-02-15 13:33

那11月要做 
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅100 
貸:應交稅費-未交增值稅100 
申報繳納 
借:應交稅費-未交增值稅100 
貸:銀行存款 
然后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下明細科目 
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

價值觀 追問

2019-02-15 13:47

老師,如果是年末結(jié)轉(zhuǎn)一次銷項稅額和進項稅額的做法。11月借方掛著的“應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”用什么科目抵消

bamboo老師 解答

2019-02-15 13:48

我剛上面分錄給您寫了啊 您仔細看看

價值觀 追問

2019-02-15 13:59

老師,帳務(wù)1-11月都是月底結(jié)轉(zhuǎn)一次未交應交增值稅。我只能12月按科目余額表中進項稅額和銷項稅額做一次總結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)完發(fā)現(xiàn)之前銷項大于進項,“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額,這個掛著這么銷平?

bamboo老師 解答

2019-02-15 14:01

您結(jié)轉(zhuǎn)的時候跟銷項稅額對應結(jié)轉(zhuǎn) 寫到貸方就可以了 
借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
       應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

價值觀 追問

2019-02-15 14:43

12月結(jié)轉(zhuǎn)全年銷項和進項稅額,差額通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅。另發(fā)現(xiàn)銷大于進,月結(jié)轉(zhuǎn)未交應交增值稅時,應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額掛著。這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方+年底應交稅費-未交增值稅金額等于期末可留抵稅額,問轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方這么處理

bamboo老師 解答

2019-02-15 14:45

另發(fā)現(xiàn)銷大于進 需要繳納稅款 哪里來的期末可留底稅額? 我上面分錄已經(jīng)寫的很明白了啊

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