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外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
老師;年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時(shí)候使用?
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
1/846
2018-09-10
老師好,計(jì)提增值稅時(shí):借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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2020-05-08
老師, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)怎么增加科目
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2022-03-18
小規(guī)模 普通增值稅發(fā)票需交3%增值稅、3%文化稅,但打出來(lái)發(fā)票來(lái)只有3%增,文化事業(yè)稅另外交嗎?
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2015-11-02
老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000,銷(xiāo)項(xiàng)稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級(jí)科目是針對(duì)已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)車(chē)進(jìn)項(xiàng)13178.63,又賣(mài)出去,銷(xiāo)售銷(xiāo)項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問(wèn)的是第三步,我寫(xiě)的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回答的,對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營(yíng)改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
我們一般納稅人,這個(gè)月我有在外地按2%預(yù)交的增值稅20000,然后我這個(gè)月老項(xiàng)目開(kāi)的3%稅率的發(fā)票要交1000的增值稅,可不可以用新項(xiàng)目預(yù)交的20000的增值稅抵老項(xiàng)目該交的1000的增值稅呢?這樣增值稅附表四預(yù)交稅期末余額就是本期發(fā)生20000-本期抵1000=19000
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2018-04-16
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的賬借:管理費(fèi)用820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,貸:營(yíng)業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷(xiāo)項(xiàng)稅額。在交納的時(shí)候沒(méi)有轉(zhuǎn)出。直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02
提問(wèn):小規(guī)模企業(yè) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本季度普票減免 做 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎
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2022-06-28
老師 我們做賬的時(shí)候?yàn)樯稌?huì)有一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
1/148
2024-07-24
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/1186
2020-07-15
請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
我們公司2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤(pán)是天貓賬戶(hù)開(kāi)發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照能用天貓營(yíng)業(yè)執(zhí)照金稅盤(pán)開(kāi)票嗎
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2018-02-28
“營(yíng)改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問(wèn)題
1/576
2023-02-21
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢(qián),直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話(huà),正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
因代開(kāi)專(zhuān)票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時(shí),有些說(shuō)借:營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說(shuō)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說(shuō)借管理費(fèi)用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02