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這題雖然是有合同價,但是不是也應該判斷產(chǎn)品有沒有減值先,才能考慮材料有沒有減值嗎?這里沒有說產(chǎn)品減值呀。。默認減值的意思還是因為什么?有合同價不用判斷就減值嗎
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2021-09-01
某企業(yè)年初購入一設備,價值 50000元,壽命5年,直線折舊,無殘值,建設期一年,投產(chǎn)后每年可獲得利潤 5000 元,資金成本率為 10%。試計算該項目的凈現(xiàn)值、凈現(xiàn)值率、現(xiàn)值指數(shù)和內(nèi)含報酬率
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2021-12-24
我公司為增值稅一般納稅人,之前收到一張增值稅專用發(fā)票,后來這個增值稅專用發(fā)票丟失,復印了對方的增值稅專用發(fā)票,并加蓋公章,這種情況下我公司增值稅專用發(fā)票能否抵稅
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2020-03-11
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅為啥要這樣啊 ?我覺得應該是 借 :應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸: 應交稅費-未交增值稅,下個月 借:應交稅費-未交增值稅 貸 :銀行存款 。我搞不明白圖片的操作原理
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2021-09-02
公司開業(yè)購金稅盤,記入增值稅抵減稅額,月末需要轉(zhuǎn)入未交增值稅未交增值稅嗎?借:增值稅未交增值稅 貸:增值稅抵減稅額
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2018-01-02
老師您好,我想問一下我學稅二的時候有個問題不明白,關(guān)于增值稅,什么是可以抵扣的增值稅,什么是不可以抵扣的增值稅,關(guān)于這兩點有點不懂它的概念用意等
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2019-07-02
老師,銷售業(yè)務的賬務處理在未收到貨款開出的增值稅會計分錄是做應交稅費,未交增值稅,收到貨款的情況下是做應交稅費,應交增值稅。是這樣理解的嗎
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2020-01-02
老師,現(xiàn)在不動產(chǎn)租賃是不是一定要開5個點的增值稅專用發(fā)票?對方開給我們的水電費的發(fā)票是增值稅的專用發(fā)票,是不是租金一定也要開增值稅專用發(fā)票?
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2016-08-04
老師,請問下,我們是一般納稅人,從砂石廠買進來的砂石3%的增值稅,,再賣出去要開13%的增值稅,那差異太大了哈我們能不能申請簡易計稅,開3%的增值稅呢?
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2019-11-25
疫情期間 增值稅緩交 這個月要把緩交的增值稅和附加稅交了 我這個月報稅的時候還有留抵稅額 現(xiàn)在可以把12月份的留抵稅額把緩交的增值稅抵掉嗎?
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2023-01-13
老師:長投 同控下 長期股權(quán)投資的入賬價值 合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中凈資產(chǎn)的賬面價值與被合并方凈資產(chǎn)的賬面價值是一樣的嗎?
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2019-08-20
航天信息公司開具的維護費發(fā)票是全額抵增值稅的嘛,比方這個月我需要繳納1000元增值稅,航天公司開具的發(fā)票為280,我是不是這個月只繳納1000-280=720元的增值稅?
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2018-03-31
請問老師,什么情況下用P/A計算,什么情況下用P/F計算? 參考答案中,為什么是用20計算擔保余值的現(xiàn)值? 為什么后面的折舊的時候要減去50萬的擔保余值?
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2021-07-26
我是剛剛問增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的學生,那按老師的說法的話,那個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的業(yè)務實際工作中不用結(jié)轉(zhuǎn)是嘛?
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2016-10-15
公司(一般納稅人)向個人借款,個人需要交3%的增值稅,1.5%的個稅,0.36%的增值稅附加稅, 個人的稅金怎么繳納?
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2020-04-01
去年應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額6728.74和未交增值稅余額7902.20對應數(shù)據(jù)對應不上,相差了1676 86。通過開票金額來算7902.20確實是12月份應該繳納的增值稅金額,所以未交增值稅余額數(shù)據(jù)正確,那這樣的話,應該通過怎樣的賬務處理,才能把轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目金額調(diào)整正確呢?
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2019-04-03
月末結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅時,是將銷項稅減進項稅的差額轉(zhuǎn)入應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是將銷項稅和進項稅的當月發(fā)生額分別轉(zhuǎn)入該科目,再轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅?還是將銷項稅和進項稅的發(fā)生額分別直接轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅,使應交增值稅下明細科目都無余額?
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2020-04-14
我想問下,應交增值稅里面的進項稅額、銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么用啊 采購時:借 進項稅額 銷售時:貸 銷項稅額 繳納時:借 未交增值稅 計提時:借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 我現(xiàn)在是這么做的,但是沒有抵扣的科目一直在累計增加,要怎么轉(zhuǎn)才對啊
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2020-04-15
老師,如圖,銷項大于進項,上期有留底,有應交稅額,結(jié)轉(zhuǎn)銷項的會計分錄怎么做?借:應交增值稅-銷項 32649.56 貸:應交增值稅-進項28102.04 貸:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅644.44 應交增值稅-留底 3903.08?
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2021-01-14
我們是外貿(mào)企業(yè)無內(nèi)銷,平時收到的增值稅發(fā)票(比如房租那些),因為不用交增值稅都不抵扣,但是有入賬,入了-增值稅(進項稅額)。請問到月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到應交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-01-15