個(gè)稅系統(tǒng)里,要批量輸入新增人員用導(dǎo)入的方法,那導(dǎo)入的文件是包含全公司的信息,還是新增人員的信息?
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2019-03-15
酒店購(gòu)進(jìn)布草一批,和茶葉還有茶具,是給住店客人用的,在銀行付款給廠家,是出納付款憑證應(yīng)該怎么做帳
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2017-03-06
老師你好,我們有幾個(gè)項(xiàng)目,本次購(gòu)買了一批砂石,是其中一個(gè)項(xiàng)目專用,對(duì)方給開(kāi)票時(shí)需要備注項(xiàng)目名稱嗎
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2021-11-05
老師你好資產(chǎn)負(fù)責(zé)表是虧的,然后五月份入手了一批固定資產(chǎn),折舊年限是不是長(zhǎng)一點(diǎn)好。費(fèi)用沒(méi)有那么大。
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2021-07-04
我們采購(gòu)一批服裝道具,對(duì)方公司經(jīng)營(yíng)范圍是服裝道具租賃,對(duì)方提供的這種性質(zhì)發(fā)票,這樣的發(fā)票能用嗎
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2018-06-12
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工材料一批(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。加工完成,收回后直接用于銷售的,出售時(shí)的分錄怎么做?
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2021-06-17
2017年1月構(gòu)建在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)的水泥一批,成本價(jià)20萬(wàn)元,稅務(wù)部門確定的計(jì)稅價(jià)格為30萬(wàn)元,怎么做分錄,
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2017-12-03
領(lǐng)用本企業(yè)外購(gòu)的原材料,一批入賬成本為20萬(wàn)元,相關(guān)的增值稅計(jì)算稅額為26,000元 該會(huì)計(jì)分錄該如何記錄
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2023-10-29
如公司通過(guò)公賬戶購(gòu)買一批辦公用品,錢已經(jīng)付了貸也入庫(kù),但對(duì)方要下個(gè)月開(kāi)票給我,該如何做賬務(wù)處理?
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2020-02-06
合資企業(yè)向外商贈(zèng)送一批實(shí)物,按規(guī)定應(yīng)列入“營(yíng)業(yè)外支出”的捐贈(zèng)、贊助支出,列入管理費(fèi)用的招待費(fèi)可以嗎
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2019-10-31
購(gòu)入一批辦公家具,只收到一張金額為13000元的普票,沒(méi)有明細(xì),是計(jì)入管理費(fèi)用還是做為整體計(jì)入固定資產(chǎn)?
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2017-10-15
車間的產(chǎn)成品出現(xiàn)的盤盈,是否可以直接沖減制造費(fèi)用。還是放入待處理財(cái)產(chǎn)損溢,待批準(zhǔn)后計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
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2018-10-08
公司要買一批設(shè)備 然后對(duì)方公司說(shuō)要現(xiàn)金付款 可以給公司開(kāi)票 然后法人用自己私人的錢付款 這樣可以嗎
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2021-09-01
某企業(yè)2019年年初實(shí)際占地面積為2000平方米,2019年4月該企業(yè)為擴(kuò)大生產(chǎn),根據(jù)有關(guān)部門的批準(zhǔn),新征用非耕地3000平方米。已知該企業(yè)所處地段適用年納稅額5元/平方米。該企業(yè)2019年應(yīng)繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的下列計(jì)算中,正確的是()。納稅人新征用的非耕地,自批準(zhǔn)征用之次月起計(jì)算繳納城鎮(zhèn)土地使用稅,應(yīng)納稅額=2000×5+3000×5×8÷12=20000(元)。為什么乘以8除以12
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2020-06-26
資料二:2016年12月31日,甲公司庫(kù)存一批用于生產(chǎn)W型機(jī)床的M材料。該批材料的成本為80萬(wàn)元,可用于生產(chǎn)10臺(tái)W型機(jī)床,甲公司將該批材料加工成10臺(tái)W型機(jī)床尚需投入50萬(wàn)元。該批M材料的市場(chǎng)銷售價(jià)格總額為68萬(wàn)元,估計(jì)銷售費(fèi)用總額為0.6萬(wàn)元。甲公司尚無(wú)W型機(jī)床訂單。W型機(jī)床的市場(chǎng)銷售價(jià)格為12萬(wàn)元/臺(tái),估計(jì)銷售費(fèi)用為0.1萬(wàn)元/臺(tái)。
2016年12月31日,甲公司對(duì)存貨進(jìn)行減值測(cè)試前,“存貨跌價(jià)準(zhǔn)備——M材料”賬戶的貸方余額為5萬(wàn)元。
假定不考慮增值稅等相關(guān)稅費(fèi)及其他因素。
要求:略
問(wèn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要計(jì)提多少?
這個(gè)題目中答案為什么M材料的銷售費(fèi)用不考慮在內(nèi)?
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2021-07-11
1.甲公司委托乙公司加工一批商品(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品),有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)做出相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(1)1月21日,發(fā)出材料一批,計(jì)劃成本為60 000元,材料成本差異率為-3%。(2)2月23日,支付商品加工費(fèi)1 200元,支付應(yīng)當(dāng)交納的消費(fèi)稅6 600元,該商品收回后用于連續(xù)生產(chǎn),消費(fèi)稅可抵扣,甲和乙公司均為一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,收回該批商品計(jì)劃成本為62 000元,以上款項(xiàng)均用銀行存款支付。(3)3月1日,該批商品生產(chǎn)為應(yīng)稅消費(fèi)品A產(chǎn)品,計(jì)算出A產(chǎn)品應(yīng)交消費(fèi)稅金額為9 000元,且補(bǔ)繳的消費(fèi)稅用銀行存款支付。
這個(gè)分錄怎么做哇,謝謝
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2022-03-04
甲公司委托某楊具廠加工一批兩句發(fā)出材料一批成本為7萬(wàn)元,用銀行存款支付運(yùn)輸費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%。
甲公司以銀行存款支付加工費(fèi)用2萬(wàn)元取得增值稅專用發(fā)票,稅率為13%。
甲公司收回該糧機(jī)廠代加工的量具,銀行存款,支付運(yùn)輸費(fèi)3000元,取得增值稅專用發(fā)票稅率為9%,包裝費(fèi)1000元。取得增值稅普通發(fā)票。
該量具驗(yàn)收入庫(kù)。
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2022-03-06
企業(yè)(增值稅一般稅人)2019年10月份購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下:
(1)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)原料一批已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為23萬(wàn)元、2.99萬(wàn)元 2)購(gòu)進(jìn)原料鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫(kù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)、稅款分別為8萬(wàn)元、1.04萬(wàn)元。
(3)直接向農(nóng)民收購(gòu)用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批淮的收購(gòu)憑證上注明的價(jià)款為42萬(wàn)元,稅款3.78萬(wàn)元。
(4)銷售產(chǎn)品一批,取得收入142萬(wàn)元(不含稅價(jià))。增值稅稅率為13%。
(5)上期未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為0.5萬(wàn)元。
根據(jù)上述資料,依據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算該企業(yè)本期應(yīng)納增值稅。
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2023-06-13
1甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成核算,某年12月有關(guān)資料如下:
(1)1日,領(lǐng)用一批外購(gòu)原材料用于集體福利消費(fèi),該批原材料的成本為10000元,購(gòu)入時(shí)支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為1300元。
(2)2日,購(gòu)入免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,價(jià)款100000元,規(guī)定的扣除率為10%,貨物尚
未到達(dá),貨款已用銀行存款支付。
(3)10日,生產(chǎn)車間委托外單位修理機(jī)器設(shè)備,增值稅專用發(fā)票上注明修理費(fèi)用10000元,增值稅稅額1300元,款項(xiàng)已用銀行存款支付。
(4)15日,將自產(chǎn)資源稅應(yīng)稅礦產(chǎn)品用于本企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn),該礦產(chǎn)品成本為100
000元,應(yīng)交資源稅12000元
(5)22日,將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于非免稅自營(yíng)工程。該批產(chǎn)品的成本為180000元,計(jì)稅價(jià)格為200000元。
要求:請(qǐng)根據(jù)資料編制每題的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-06-24
批量購(gòu)入辦公用品,然后按部門領(lǐng)用進(jìn)行分?jǐn)?,怎樣做分錄?借:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品-辦公用品5000 貸:銀行存款5000借:管理費(fèi)用-辦公用品1000 制造費(fèi)用-辦公用品 1300 貸:周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 2300 沒(méi)領(lǐng)用完的那部分怎么做賬務(wù)處理???
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2018-04-09
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