我司是內(nèi)陸公司,小規(guī)模納稅人,文化企業(yè),在國外平臺上線漫畫獲取收益,12月開了一張形式發(fā)票,還未收款,請問如何入賬?是免稅的嗎?入賬金額是按人民幣入還是按照形式發(fā)票上的美金入?
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2019-12-24
老師你好,我們是建筑行業(yè),5月份的時候補充申報了所屬期18年12月份增值稅(未開票收入部分)且已繳納增值稅和滯納金,但是發(fā)現(xiàn)未開票收入金額申報多了,我還能不能再次更正申報增值稅呢?把多繳納的增值稅沖出來
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2019-06-20
想問下淘寶軟件公司 未開發(fā)票的還用申報嗎?申報金額是與開發(fā)票金額在一起嗎?在有未開發(fā)票的收入用做賬嗎?會計分錄與開發(fā)票分錄一樣嗎?分錄怎么做呢?著急謝謝老師!
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2021-12-17
已經(jīng)支付了款項,暫時沒有取得發(fā)票入賬
未取得費用發(fā)票入什么科目
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2021-09-17
電商一般是要用到哪些表格,股 金/ 負債(已到貨,未付款)/未到貨已付款 /庫存盤點/結(jié)余運費/固定資產(chǎn)/未收回的貨款/店鋪待提現(xiàn)金額/,進貨成本,收入
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2023-12-14
綜合題(20.0分)
國像來集中
32.【簡答題】2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元。
經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達賬項及錯誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-10
銀企對賬單中銀行已收企業(yè)未收的未達帳,如圖,是應(yīng)該按會計處理寫借方呢,還是按銀行對賬單中收入在貸方寫貸方呢
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2017-07-21
老師,請問下,假如收到客戶一筆款10萬,由于當(dāng)月進項不夠,發(fā)票要下月再開具,原則上我賬務(wù)處理應(yīng)該 借 銀行 貸 應(yīng)收,還是確認收入,借 應(yīng)收 貸 主營收入 銷項稅額,申報的時候填寫在未開具發(fā)票一欄
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2019-04-11
老師,請問什么時候才做未開發(fā)票收入的 會計處理 我公司是銷售手機 ,客人一般都是刷卡消費 不要發(fā)票的,這種情況是做未開發(fā)票處理嗎?需要些什么單據(jù)作為原始憑證
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2016-10-22
12月公戶收到服務(wù)費,未開票,1月開發(fā)票,怎么做賬?
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2022-01-05
別人給我建筑公司開專票,因為手續(xù)不規(guī)范,未走賬,未發(fā)生真實業(yè)務(wù),我公司拒收,不抵扣不入賬,對方也不作廢,這樣對我公司有影響嗎?
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2021-05-31
2019年收到一筆工傷保險,是2018年工傷比例減征的錢(0.4降至0.2),該如何入賬?
貸方計入營業(yè)外收入,還是未分配利潤?
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2019-06-06
1.銷售商品,商品已發(fā)出,既沒開發(fā)票,也沒收到貨款;
2.銷售商品,開了發(fā)票,未收到貨款;
3.銷售商品,收了貨款,未開發(fā)票;
這三種情況,分別怎么做財務(wù)處理?
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2020-09-28
老師,咨詢下,公司有自己的網(wǎng)站,登招聘信息,平時網(wǎng)站上有一些不開票收入,金額很小,支付寶入賬自動轉(zhuǎn)入公司賬戶,會計做賬是把這些收入做到了應(yīng)收賬款-支付寶財付通科目下了,一直也未開票,如今想把這些應(yīng)收賬款入賬需要怎么做合理?
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2020-06-17
老師您好,我們的公司是小規(guī)模納稅人 需要補第二季度的未申報,第二季度稅務(wù)代開一張發(fā)票外 未發(fā)生其他銷售收入應(yīng)該如何填表,
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2021-07-17
與別人分攤的未入賬的收入,之前沒有入應(yīng)付賬款,我付款給另一方時要怎么入賬
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2019-08-08
2019年第一季度已經(jīng)申報,因18年的部分收據(jù)未到手,故未入賬,成本和費用單據(jù)都有,現(xiàn)在想探討怎么處理入賬
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2019-04-22
未分配利潤是和實收資本同級是嗎?未分配利潤是如何得出的?我現(xiàn)在入起初數(shù),是直接入嗎?剛接手,開新帳
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2019-12-07
老師,請問上個月有收入沒有開票,在申報時未開具發(fā)票處理,本月已經(jīng)把轉(zhuǎn)票開給了甲方公司,申報時再未開具發(fā)票欄填寫了負數(shù),那本月的印花的計稅依據(jù)要不要減掉那個金額
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2022-08-03
收到對方開出設(shè)計費20萬專票,專票已認證,無收入,設(shè)計費還未付:1:借:應(yīng)收票據(jù)20萬
貸:應(yīng)付帳款20萬
2:借:開發(fā)成本20萬
貨:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進項〉20 對嗎
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2016-12-26
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