收到對方開出設(shè)計費(fèi)20萬專票,專票已認(rèn)證,無收入,設(shè)計費(fèi)還未付:1:借:應(yīng)收票據(jù)20萬 貸:應(yīng)付帳款20萬 2:借:開發(fā)成本20萬 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項〉20 對嗎
留胡子的店員
于2016-12-26 10:08 發(fā)布 ??1003次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-12-26 10:10
你好,應(yīng)當(dāng)是 2:借:開發(fā)成本20萬
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸;應(yīng)付賬款
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你好,應(yīng)當(dāng)是 2:借:開發(fā)成本20萬
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸;應(yīng)付賬款
2016-12-26 10:10:09

是的,整體分錄是正確的。
2019-09-06 10:26:56

你好,應(yīng)交稅費(fèi)余額填在應(yīng)交稅費(fèi)項目,貸方減借方
2020-12-31 11:14:59

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26

你好? 看財務(wù)軟件里科目都有啥
有的直接是? ?應(yīng)交稅費(fèi)-小規(guī)模增值稅
2022-12-31 10:26:43
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