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老師;年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時(shí)候使用?
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
老師好,計(jì)提增值稅時(shí):借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認(rèn)證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個(gè)稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大,我們認(rèn)證之后可以無(wú)期限抵扣嗎,而且我們估計(jì)要抵扣好幾個(gè)月,那么分錄要怎么寫才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))61000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))57900 那么我們這個(gè)57900可以用于下個(gè)月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
上個(gè)月借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)月金蝶報(bào)表過(guò)不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時(shí),借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09
老師,如果本月進(jìn)項(xiàng)稅額是25000,銷項(xiàng)稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級(jí)科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級(jí)科目是針對(duì)已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購(gòu)進(jìn)一臺(tái)車進(jìn)項(xiàng)13178.63,又賣出去,銷售銷項(xiàng)13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問(wèn)的是第三步,我寫的金額對(duì)不,不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
小規(guī)模納稅人開局做收入,借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅那么交增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款,那么,把一開始做收入時(shí)做到銷項(xiàng)稅哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做?
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2017-06-21
17年10月份是小規(guī)模,但是給對(duì)方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,當(dāng)月沒(méi)有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因?yàn)槭切∫?guī)模,以為等到1月申報(bào)時(shí)繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
老師這個(gè)分錄錯(cuò)在哪里? 購(gòu)入貨款100萬(wàn),其中稅款20,貨款80 借:存貨 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 20 貸:應(yīng)付款 100 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:存貨 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 20
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2021-02-03
發(fā)職工福利 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1.借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2.借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
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2021-10-13
老師好,我是一般納稅人,這個(gè)月收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進(jìn)口增值稅的時(shí)候,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?貸:銀行存款。 目前沒(méi)有開票沒(méi)有銷項(xiàng)稅,那就要在后面有銷項(xiàng)稅的月份,把這個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?”轉(zhuǎn)進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,對(duì)嗎?謝謝!
1/1001
2019-06-24
營(yíng)改增之前建筑行業(yè)要交增值稅的嗎?
1/1748
2016-07-18
營(yíng)改增以后,各行各業(yè)都要交增值稅嗎?
2/1142
2016-11-23
營(yíng)改增后,無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓要交增值稅嗎?
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2016-07-31
我們公司2個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,現(xiàn)在公司金稅盤是天貓賬戶開發(fā)票的?現(xiàn)在公司另一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照能用天貓營(yíng)業(yè)執(zhí)照金稅盤開票嗎
1/3387
2018-02-28
在項(xiàng)目所在的預(yù)交了2%的增值稅,后增值稅交的附加稅在機(jī)構(gòu)所在地可以抵扣嗎?
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2018-01-19