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“營(yíng)改增”后房地產(chǎn)企業(yè)增值稅預(yù)交問(wèn)題
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2023-02-21
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回答的,對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營(yíng)改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
請(qǐng)教下計(jì)提稅金及附加用應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅乘以13%等于金額 再將金額乘以7%3%2%吧是跨月計(jì)提吧
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2020-10-28
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢(qián),直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話(huà),正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
因代開(kāi)專(zhuān)票而多扣的增值稅0.01元,調(diào)整時(shí),有些說(shuō)借:營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交增值稅,有些說(shuō)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅,還有說(shuō)借管理費(fèi)用-其他,貸應(yīng)交增值稅,到底哪種方法更合理呢?
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2017-06-02
:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
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2019-06-04
這個(gè)增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個(gè)數(shù)?
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2019-03-05
增值稅免交的增值稅可以放在營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
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2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
2/1881
2018-09-20
老師?這個(gè)增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
1/485
2020-12-10
開(kāi)出去100萬(wàn)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)只有80萬(wàn)增值稅,怎么交稅
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2019-04-15
這個(gè)月開(kāi)出增值稅發(fā)票 這個(gè)月可不可以就交了增值稅
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2018-07-30
個(gè)體工商戶(hù)如果開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以免交增值稅嗎
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2021-06-05
本月既開(kāi)了普通發(fā)票,又開(kāi)了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
1/1151
2017-09-13
請(qǐng)問(wèn)老師,繳納印花稅,附加稅,水利基金和增值稅的銀行回單,是在一起扣款的,那么計(jì)提的時(shí)候是不是要把增值稅先計(jì)提例如 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后繳款時(shí)候直接 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花/附加稅/水利等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還有就是營(yíng)業(yè)稅金及附加還需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花/附加/水利計(jì)提下嗎??
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2021-03-29
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認(rèn)證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個(gè)稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大,我們認(rèn)證之后可以無(wú)期限抵扣嗎,而且我們估計(jì)要抵扣好幾個(gè)月,那么分錄要怎么寫(xiě)才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)>銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))61000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))57900 那么我們這個(gè)57900可以用于下個(gè)月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當(dāng)時(shí)交稅沒(méi)有抵減,直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅,預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了,那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實(shí)際交的去做,也計(jì)提了營(yíng)業(yè)稅金及附加,把營(yíng)業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去,還是說(shuō)這種賬務(wù)處理不正確?開(kāi)票是2020.11月已經(jīng)開(kāi)票了的 2020.11月沒(méi)有預(yù)繳過(guò),直接按應(yīng)交增值稅及附加全部交了,后來(lái)2021.02月又去補(bǔ)了其中一部分的開(kāi)票增值稅的預(yù)交
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2022-03-10
老師,本月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額,只有進(jìn)項(xiàng)稅額,月末怎么轉(zhuǎn)?分錄直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))??
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2017-01-10
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 現(xiàn)在沒(méi)有收入,進(jìn)項(xiàng)稅還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2021-12-29
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄?可以直接做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 么?
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2021-05-27