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請問我有筆費用發(fā)生時入的暫估,分錄是借費用70元應(yīng)交稅金30元,貸方是暫估,付款時我應(yīng)該是借暫估貸銀行的,結(jié)果我忘了有暫估了,最后又入了筆借費用70應(yīng)交稅金30,貸銀行,老師,我現(xiàn)在該怎么處理呢?
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2021-08-17
上個月采購貨物發(fā)票沒有收到,先暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了暫估銷售成本,本月發(fā)票收到了,需要上個月暫估庫存商品入庫沖回,那結(jié)轉(zhuǎn)暫估銷售成本這筆分錄還需要紅沖嗎,還是補記一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本差異的分錄呢?
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2018-03-29
95. [多選題] 如果企業(yè)采用先進先出法核算存貨的發(fā)出計價,則在物價持續(xù)下降時,會引起( ) A.高估企業(yè)當期利潤 B.低估企業(yè)當期利潤 C.高估庫存存貨價值 D.低估庫存存貨價值此題為什么選擇BD,不選擇BC呢
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2019-01-23
請問老師我們的銷售成本大部分是暫估的,現(xiàn)在年底讓統(tǒng)計有多少是暫估的成本,我是不是這樣算,全年累計結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本-實際來票的數(shù)額(因為暫估的時候分錄摘要沒有寫明是否暫估寫的是購入商品)
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2019-12-27
我們以前暫估入庫時做的分錄是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付帳款-暫估入庫,現(xiàn)在我們收到一部分的發(fā)票了,是不是分錄這樣:借:應(yīng)付帳款-暫估入庫,貸:現(xiàn)金
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2017-02-21
老師您好,4月份之前的業(yè)務(wù)我們還沒有開完16%稅率的增值稅發(fā)票,稅務(wù)要我們先暫估申報納稅,請問收入稅金暫估,成本所得稅是不是都要暫估。謝謝!
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2019-04-20
暫估設(shè)計費 : 借 主營業(yè)務(wù)成本 50000 貸 應(yīng)付賬款-暫估 50000 發(fā)票到時: 借 應(yīng)付賬款-暫估 貸 應(yīng)付賬款-**設(shè)計公司 付款時:借 應(yīng)付賬款-**設(shè)計公司 貸 銀行分錄這樣可以嗎?
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2019-04-09
7月的材料票可以算到6月成本里面嗎?6月沒有材料票,今天剛開的票。賬務(wù)處理必須6月暫估7月沖暫估,還是不用暫估直接把票放進去就可以?
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2017-07-04
1季度暫估成本分錄是 借,主營業(yè)務(wù)成本55萬 貸應(yīng)付賬款-暫估55萬 4月份收到成本票, 借,應(yīng)付賬款-暫估55萬 貸銀行存款55萬 這樣有問題嗎老師
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2022-06-14
老師 你好 原來的會計2017年暫估了一個采購成本 收到發(fā)票后 他沒有沖暫估 項目2017年12月份結(jié)束了 項目的發(fā)票也都已經(jīng)開完了 那這個暫估怎么處理啊
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2019-08-23
我23年9月做了一筆暫估款,暫估的是開回來的進項發(fā)票,然后現(xiàn)在,3月份,進項發(fā)票開回來了,是銀行付款給別人,我要沖減暫估,這個分錄要怎么做?
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2024-04-22
收到的發(fā)票金額比暫估金額少,所以對應(yīng)的發(fā)票單價也比暫估單價低,前面幾個月都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,要怎么調(diào)整呢?4月開始暫估,6月收到發(fā)票
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2017-06-16
你好工程施工類,年底暫估成本了,借:工程施工-直接材料 暫估金額 貸:應(yīng)付賬款,跨年了怎么做沖回分錄?用以前年度損益調(diào)整嗎?多估了成本,影響了利潤?
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2022-02-19
老師,1. 收到的原材料發(fā)票多于暫估的,是把暫估的全額紅沖,按正確的入賬嗎? 2. 我按暫估的原材料全部領(lǐng)用完了,這個領(lǐng)用分錄我還需要做紅沖嗎?
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2018-11-06
三季度有利潤390萬,因為四季度沒有收入,預(yù)估四季度利潤有240萬,請問我是否可以在9月暫估四季度的成本費用150萬,等到10月份再把暫估的憑證沖回
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2021-09-14
老師,關(guān)于暫估,1、暫估價是應(yīng)該高一點還是低一點為好呢?2、比如我暫估的是2000,當月進入主營業(yè)務(wù)成本,后來票來了,實際的價是1900,我需要做賬處理嗎?
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2023-03-14
老師,請問暫估入庫時,做到暫估應(yīng)付帳款是不是表示是應(yīng)付供應(yīng)商的款?要發(fā)票才能沖回,如果是用庫存現(xiàn)金買的商品沒有發(fā)票,那我應(yīng)該怎么做暫估呢?
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2019-11-30
老師,我公司采用定額成本法計算成本,但是定額是不是一個估計,估多估少的部分,又是如何賬務(wù)處理的,平時的料工費是不是還是一樣的歸集?謝謝
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2021-04-14
老師,你好!我去年暫估材料,借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)時拿回來進項發(fā)票的單價比我暫估時的單價低了一半左右,那我今年應(yīng)該如何調(diào)整分錄呢?
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2020-02-28
請問,2020年12月有筆貨到發(fā)票未到的業(yè)務(wù),當時做的暫估,今年發(fā)票收到了,實際金額比暫估少,我想反結(jié)賬,重新做暫估,可以嗎?重新申報報表,還需要做什么?
2/497
2021-04-14