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老師,你好,民辦幼兒園的收入做會計分錄需要價稅分離嗎?比如,收到學(xué)費50000元,是按照50000直接計入主營業(yè)務(wù)收入,還是價稅分離后,主營業(yè)務(wù)收入48543.69 應(yīng)交稅費 1456.31 備注:我們幼兒園是免稅的
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2020-04-22
結(jié)轉(zhuǎn)成本的問題,商貿(mào)企業(yè)可以根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入的80%結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-08-28
老師,這道題答案是錯的吧。 會計分錄應(yīng)該還有財務(wù)費用,主營業(yè)務(wù)收入是84000。
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2022-03-29
上個月收到貨款,未要求提供發(fā)票,便直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金(銷項稅),這個月要發(fā)票了,賬務(wù)怎么處理
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2019-07-28
現(xiàn)在給對方銷售材料,暫時開不了發(fā)票,應(yīng)收賬款是含稅價,貸方主營業(yè)務(wù)收入是不含稅價,那差額怎么處理
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2017-06-21
購買方(金壇公司)付貨款并且當(dāng)月發(fā)票已開,貨已發(fā),我是銷售方,會計分錄可以直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 不掛應(yīng)收賬款 ?
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2019-10-09
您好老師 請問第一次充值1000送500是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款,第一次消費400元是借:預(yù)收賬款266.67銷售費用133.33貸:主營業(yè)務(wù)收入400 客戶的卡里還剩733.33 第二次又充值了1000送100 消費了300,怎么核算?第三次沒充錢消費了100怎么核算?
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2025-02-10
就是有筆款,合同金額是236美金,但是實際到賬只有206美金,扣了30美金手續(xù)費,請問我分錄直接做借:應(yīng)收賬款--客戶 236美金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 236美金 收到款做:借在;銀行存款--美元戶 206美金 財務(wù)費用手續(xù)費 30美金 貸:應(yīng)收賬款 --236美金,這樣可以嗎
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2018-09-28
老師您好,我們是餐飲企業(yè),我們通過pos機刷卡來向食客收費,銀聯(lián)扣除手續(xù)費后,將款項轉(zhuǎn)至公司基本戶。假設(shè)共刷卡消費了100000元,銀聯(lián)扣除手續(xù)費10000元,余下90000元轉(zhuǎn)到公司基本戶。要如何做分錄?先前食客消費的時候,做借應(yīng)收賬款--銀聯(lián)pos,貸主營業(yè)務(wù)收入、貸銷項稅額。麻煩老師了。
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2016-11-10
收入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-銷項稅。然后,申報時:應(yīng)交稅費要不要再做一筆分錄,結(jié)轉(zhuǎn)過來呀?
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2018-01-08
收到一筆貨款(1200元)其中包含運費:300元,那么收到貨款的時候做:借:銀行存款:1200元 貸:應(yīng)收賬款---XXX公司 開具銷售發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 900 貸:主營業(yè)務(wù)收入 775.86 應(yīng)交稅費--銷項稅 124.14 然后收到運費發(fā)票的時候:借:應(yīng)收賬款---XXX公司 貸:庫存現(xiàn)金 ,然后這個憑證后面附上運費發(fā)票,對嗎?
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2019-02-19
如果企業(yè)經(jīng)常銷售原材料,可以直接記入主營業(yè)務(wù)收入嗎?軸承及配件、鋼材、五金機電、金屬制品(危險化學(xué)品除外)、機械設(shè)備及配件的購銷(國家禁止或限制經(jīng)營的除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
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2018-10-11
老師19年開了一張發(fā)票,做了借應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入,銷項稅,現(xiàn)在客戶不購買了,把發(fā)票退回來了,1月開了銷項發(fā)票,1月份如何做會計分錄
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2020-06-03
做內(nèi)帳時用不用考慮稅,銷售時會計分錄是不是借 應(yīng)收賬款 代 主營業(yè)務(wù)收入不用寫應(yīng)交稅費嗎
1/1883
2017-07-13
老師,會員卡充值100送30元,充值時候,借:銀行存款100 銷售費用30元 貸:預(yù)收賬款130元 消費時候 是借:預(yù)收賬款130元 貸:主營業(yè)務(wù)收入130么?
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2016-08-17
開出10萬發(fā)票 收到10萬的貨款 要扣除10萬銷項稅金和4.5%成本稅款,剩余的轉(zhuǎn)出去 成本發(fā)票暫時未開 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 轉(zhuǎn)出款的分錄該怎么做???有發(fā)票 銀行回單和轉(zhuǎn)款憑證就是轉(zhuǎn)進來的工程款在給掛靠公司的轉(zhuǎn)出去
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2017-04-18
老師,上月有1萬的收入是開收據(jù)沒開發(fā)票的,我當(dāng)時做分錄:借-庫存現(xiàn)金10000 貸-主營業(yè)務(wù)收入10000,但是這個月有些顧客因為需要拿收據(jù)又來補開發(fā)票,總共是6000元,我的會計分錄要怎么做、有簡單的方法嗎?
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2016-12-07
我在一家快遞公司上班了,有個問題請教一下,他們購進一批電子單,賣出去,后有退回部分單,會計科目怎么寫?買時借庫存商品代現(xiàn)金賣時現(xiàn)金代主營業(yè)務(wù)收入退回時怎么寫
1/563
2018-05-28
上月收到的貨款次月退單 會計分錄應(yīng)該怎么寫?我收到貨款寫的會計分錄是,借;庫存現(xiàn)金 貸;主營業(yè)務(wù)收入 但是上月的主營業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,這個月的退款的會計分錄應(yīng)該向哪個科目借?貸庫存現(xiàn)金
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2023-10-17
收到維護費怎樣做分錄,是主營業(yè)務(wù),收到錢做借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,然后怎樣做?怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本?借:?貸:?成本就是人工,具體點
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2020-04-05
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