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公司少交季度企業(yè)所得稅,又沒(méi)有發(fā)票,有什么辦法呢?
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2020-03-17
去年前三個(gè)季度有利潤(rùn)預(yù)繳了一點(diǎn)所得稅,享受了小微企業(yè)減免所得稅優(yōu)惠,四季度報(bào)表全年又虧損了四季度所得稅報(bào)表所得稅減免金額為0,現(xiàn)在匯算清繳所得稅報(bào)表減免所得稅金額是填三季度那個(gè)數(shù)還是填0
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2019-05-12
老師您好、請(qǐng)問(wèn)我公司上個(gè)季度是虧損、這個(gè)季度是盈利。但算上以前的虧損還是虧損,請(qǐng)問(wèn)在填季度所得稅的時(shí)候更怎么填呢?是在彌補(bǔ)以前年度虧損那填數(shù)嗎?謝謝老師。
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2016-10-31
在報(bào)第二季度所得稅時(shí)候,這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么自動(dòng)把第一季度和第一季度的利潤(rùn)合計(jì)生成了呢?
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2017-07-05
地稅第一季度所得稅本期彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是填本季度利潤(rùn)額還是填以前年度可以彌補(bǔ)的總額?
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2016-07-12
老師,往年連續(xù)5年企業(yè)虧損,我想問(wèn)下,如果今年季報(bào)的時(shí)候盈利了,產(chǎn)生了季度所得稅,這個(gè)所得稅可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
1/1250
2019-11-17
2020年我們企業(yè)虧損,2021年填表第一季度所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫
1/2873
2021-04-09
想知道季度所得稅的申報(bào)表在哪里查詢、?
1/1074
2018-07-16
取得專票,現(xiàn)在異常,不讓抵扣進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出,金額調(diào)增,金額是50000*25%=12500是我要補(bǔ)繳2020年度的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有2020年度的加油發(fā)票1萬(wàn),用這1萬(wàn)在2020年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填上,就只用交2500了可以?這1萬(wàn)的加油發(fā)票填在申報(bào)表上的哪里?要改動(dòng)去年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表?
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2021-12-08
老師你好:企業(yè)所得稅季度納稅申報(bào)中的,季初資產(chǎn)總額是不是填寫年初數(shù)?。窟€是填寫1月期末資產(chǎn)總額???
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2019-04-11
所得稅年度納稅申報(bào)表基礎(chǔ)信息表里資產(chǎn)總額,填寫平均值根據(jù)啥填列?
1/923
2020-05-09
老師,請(qǐng)問(wèn)所得稅年度納稅申報(bào)表,填的金額是萬(wàn)元,還是元,表上沒(méi)有提示
1/1844
2020-05-11
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
1/816
2019-07-12
甘老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
1/743
2019-07-11
老師,我做完了12月份的賬,然后本年累計(jì)虧損了476.1元,匯算清繳時(shí)會(huì)調(diào)增592元,也就是應(yīng)交所得稅是(592-476.1)*10%=11.59元,那么我12月份就要計(jì)提本年度企業(yè)所得稅做分錄:借:所得稅費(fèi)用 11.59 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 11.59 嗎?之前的問(wèn)答老師跟我說(shuō)匯算清繳時(shí)再做分錄 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸銀行存款。匯算清繳的分錄該什么時(shí)候做, 應(yīng)該怎么做?
1/791
2018-01-12
你好老師我想問(wèn)一下是不是之前預(yù)繳過(guò)季度企業(yè)所得稅 境內(nèi)所得額就是正的
1/506
2020-03-27
請(qǐng)問(wèn)老師,季度企業(yè)所得稅怎么預(yù)繳?
1/464
2020-03-27
我想推算下個(gè)季度企業(yè)所得稅,是根據(jù)上個(gè)季度的利潤(rùn)推算,怎么推算
1/528
2018-11-16
怎么計(jì)算第一季度企業(yè)所得稅啊?
1/3124
2017-12-02