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老師您好,預(yù)提費用應(yīng)該改為其他應(yīng)付款嗎?
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2020-07-13
老師,老板墊付工資可以做其他應(yīng)付款嗎?還是要通過現(xiàn)金過渡一下比較好呢?
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2020-04-11
我們公司一筆30萬的款,一直掛到老板的其他應(yīng)收款的借方,現(xiàn)在需要老板用這筆款付了貨款,我要怎么做賬要把這讓這比其他應(yīng)收款的余額變成0
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2017-12-07
未開票收入法人私戶收了錢已經(jīng)轉(zhuǎn)入公戶,分錄借其他應(yīng)付款,貸收入,銷項,可以嗎
1/445
2022-09-22
老師,當(dāng)費用在1年以后不再用待攤費用(已取消)而是通過其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款二級科目過渡(如房租),這句話怎么理解怎么個過渡啊 能舉個例子嗎
1/1327
2021-12-25
老師,公司業(yè)務(wù)老板付款時用的自己的錢墊進去,掛其他應(yīng)付款合適么?
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2022-03-18
老師,您看看我這個余額表,其他應(yīng)付款貸方余額是負數(shù),是代表什么呢?
1/2288
2020-03-16
我們是租賃公司先收款后發(fā)貨,有些月底收款,下月初發(fā)貨,內(nèi)賬是先掛賬掛其他應(yīng)收款 ,下月入賬了再沖銷嗎
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2021-06-28
請問老師,我們公司成立不到一年,沒什么收入想要注銷,其他應(yīng)付款還有余額,這個該怎么處理,因為沒什么收入都是股東自己往里掏錢,后來又提回去的
1/466
2018-10-23
付境外運費,記其他應(yīng)付款-境外運費,是嗎
1/893
2018-08-26
老師,通過法院找回2017年的其他應(yīng)收款513520元,剩余的236480元,怎么處理呢?
1/572
2020-07-04
其他應(yīng)付款-社保期末余額出現(xiàn)負數(shù) 該怎么調(diào)平呢?怎么沖回來呢?
1/7161
2019-07-02
其他應(yīng)付款的余額怎么計算
1/1286
2016-01-08
老師麻煩給看看,這個第一個分錄我咋覺得是錯的呢?我覺得應(yīng)該是:借:其他應(yīng)付款貸:現(xiàn)金,
1/587
2018-08-30
收到老板給工地的錢,用于買東西,是記賬是不是借:銀行存儲,貸:其他應(yīng)付款 就可以
1/700
2019-03-11
老師請問之前掛了其他應(yīng)付款的這個往來以后要拿成本回來沖嗎
3/1139
2021-11-26
比如說計提應(yīng)付單位部分1000,繳納的時候:單位部分800(另外200塊是那個員工自行承擔(dān)),繳納的時候,我是需要計入,還是放在其他應(yīng)付款中沖抵?
2/743
2021-09-23
其他應(yīng)付款余額還30多萬,報表如何調(diào)平呢?本身賬戶沒錯,現(xiàn)金也沒多少?,F(xiàn)在想注銷,如何調(diào)平呢?
3/997
2018-03-24
老師:我要去注銷一個公司,其他應(yīng)收款有一個2700也收不回來了,怎么做賬
1/693
2019-12-04
委托開戶銀行發(fā)放職工工資的分錄中,借其他應(yīng)收款——社保是指企業(yè)該承擔(dān)的部分還是員工該承擔(dān)的部分呢
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2019-11-22
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