請(qǐng)問(wèn)老師,員工食堂的固定資產(chǎn)折舊,發(fā)生的管理費(fèi)用 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)能扣除的 答
支付購(gòu)買抖音引流系統(tǒng)跟小紅書引流系統(tǒng)如何做賬( 問(wèn)
你好,可計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,再按月攤銷 答
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照,因改名后,銀行收取的費(fèi)用,用管理費(fèi)用, 問(wèn)
是的,那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 答
你好老師,我們是個(gè)一般納稅人,之前業(yè)務(wù)往外開(kāi)3%勞 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,公司是一套賬,當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)的先暫估入庫(kù),次月 問(wèn)
次月取得發(fā)票后沖暫估 答

其他應(yīng)收款–A公司2019年初是有余額10萬(wàn)元的,但會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候按照余額為0元,一直做到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)余額跟A公司往來(lái)賬對(duì)不上就是差了這個(gè)余額10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬改怎么調(diào)整
答: 你好,學(xué)員,做一筆調(diào)整分錄 借其他應(yīng)收款 貸以前年度損益調(diào)整
老師,公戶上的上轉(zhuǎn)給老板,然后老板給我們發(fā)福利了,這種應(yīng)該怎么做賬,做其他應(yīng)收款嗎?年底要不要還回來(lái)!
答: 你好 公戶上的上轉(zhuǎn)給老板,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 然后老板給我們發(fā)福利了 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:其他應(yīng)收款 其他應(yīng)收款年底還有余額嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,請(qǐng)問(wèn)平時(shí)在做賬時(shí)其他應(yīng)收款出現(xiàn)貸方余額時(shí)是記在貸方,還是在借方用負(fù)數(shù)表示?。?/p>
答: 直接在貸方就可以的
老師,股東借走公司的錢有10W+,掛在其他應(yīng)收款,如果跨年了沒(méi)有收回,以后也收不回來(lái)要怎么做賬?
您好,我想問(wèn)一下,個(gè)人把錢打到公戶用我公司的賬戶買東西,該怎么做賬,收到錢我掛了一個(gè)其他應(yīng)收款-某某人,該怎么沖平
現(xiàn)在公司有一筆賬其他應(yīng)收款是20萬(wàn)但是這個(gè)客戶他轉(zhuǎn)了150萬(wàn)過(guò)來(lái)。這個(gè)要怎么做賬

