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4月份交了第一季度的企業(yè)所得稅,那當(dāng)月底是不是就可以結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用
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2019-05-08
廣告?zhèn)髅焦镜膱?bào)稅會(huì)計(jì)除了每個(gè)月報(bào)增值稅、個(gè)人所得稅、季度企業(yè)所得稅其他的還有嗎、
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2018-03-09
想問(wèn)下季度所得稅預(yù)繳怎么計(jì)算,如果一季度盈利預(yù)繳稅款10萬(wàn),第二季度盈利要繳稅款5萬(wàn),還要繳稅嗎還是直接減掉了一季度預(yù)繳的10萬(wàn)?第三季度虧損,第四季度也是虧損,年終怎么計(jì)算所得稅的數(shù)額呢?
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2020-04-16
我是一般納稅人,比如說(shuō)我一季度所得稅申報(bào)時(shí)利潤(rùn)總額21萬(wàn),以前年度虧損彌補(bǔ)18萬(wàn),我交了3000元的所得稅,我第二季度的利潤(rùn)是-1.5萬(wàn),我在報(bào)第二季度的所得稅利潤(rùn)我填多少呀?
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2018-07-10
你好,我們是小規(guī)模納稅人,以往季度繳納增值稅。這個(gè)季度因?yàn)橛杂辛说谝淮纹髽I(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做憑證呢?
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2019-07-23
老師,第一季度虧損,第二季度盈利,實(shí)際還是虧損狀態(tài)。那么第二季度需要交所得稅嗎?
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2019-07-12
軟件企業(yè)2017年第一年盈利,如果符合條件可以申請(qǐng)企業(yè)所得稅二免三減半優(yōu)惠政策的,17年盈利3101961.10元,以前年度虧損1177486.74,減掉以前年度虧損是1924474.36元,那現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅時(shí),還是填3101961.1元是嗎?但現(xiàn)在填報(bào)的話(huà)是要先交25%的企業(yè)所得稅的是嗎?
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2018-01-17
老師,您好!我公司是2021年1月開(kāi)始建賬的,去年每個(gè)季度我公司企業(yè)所得稅都沒(méi)有,請(qǐng)問(wèn)我今年在什么時(shí)候申報(bào)企業(yè)年度所得稅呢?
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2023-03-22
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表里的季初資產(chǎn)總額,和季末資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)填的是2018年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)合計(jì)數(shù)嗎?
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2019-04-02
第一季度末,企業(yè)要申報(bào)企業(yè)家所得稅了,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 年初余額是貸方67000,季末企業(yè)不預(yù)繳企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)是不是應(yīng)該借方67000,就可以了,是嗎?
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2022-03-24
老師,上個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,我們是屬于小型微利企業(yè),但 被我選錯(cuò)了,還可以改嗎
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2021-10-19
公司每月及每季度申報(bào)的項(xiàng)目:1、每季度報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表);2、企業(yè)所得稅季度A類(lèi)申報(bào);3、增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào);4、印花稅(季度申報(bào));5、個(gè)人所得稅申報(bào);除以上5項(xiàng)之外,公司還有需要申報(bào)的稅務(wù)內(nèi)容嗎?
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2022-07-15
老師,請(qǐng)問(wèn)下,公司第一季度盈利,所得稅繳納了1400多。第二季度虧損。一二兩季度累計(jì)虧損。第二季度在報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用本年累計(jì)金額填0.還是實(shí)際繳納的金額1400?
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2015-07-03
老師 所得稅季度申報(bào)表咋填寫(xiě) 謝謝
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2020-03-26
麻煩問(wèn)下 我們總分支機(jī)構(gòu)已經(jīng)做好了 但是第一季度申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)分公司是今成立的 不分?jǐn)偹枚惖? 這個(gè)還可以修改嗎
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2024-04-17
第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表A類(lèi)的季初和季末從業(yè)人數(shù)怎么計(jì)算呢?資產(chǎn)總額又怎么計(jì)算呢?
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2021-01-16
9月資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額是54979.28,期末余額是54885.19。申報(bào)企業(yè)所得稅里,三季度季初填多少?季末填多少?
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2021-10-19
老師請(qǐng)問(wèn),我上游公司2016年涉嫌虛開(kāi),然后我們稅務(wù)局通知我公司涉及的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并且該發(fā)票曾計(jì)入成本的金額也要調(diào)增,不得所得稅前扣除。我想請(qǐng)問(wèn)我這第三季度報(bào)表已經(jīng)報(bào)送完畢,后續(xù)涉及所得稅方面的如何調(diào)整?是需要去稅務(wù)局修改自2016年以來(lái)的所有報(bào)表嗎?還是直接在當(dāng)期修改或者在匯算清繳時(shí)修改?我剛看了一下第三季度所得稅報(bào)表,并沒(méi)有可以調(diào)減成本的欄次
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2021-10-21
季報(bào),想通過(guò)計(jì)提30萬(wàn)工資(實(shí)發(fā)20萬(wàn))少交企業(yè)所得稅,匯繳時(shí)再補(bǔ)交,季度初沖回10萬(wàn)?
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2020-03-31
你好,請(qǐng)問(wèn)第一季度的企業(yè)所得稅多繳了,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和實(shí)際發(fā)生的利潤(rùn)表不一樣,利潤(rùn)表是不是不用改動(dòng)?還有下一季度的企業(yè)所得稅是不是按實(shí)際發(fā)生額填寫(xiě)即可?
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2019-04-17