
老師請問,我上游公司2016年涉嫌虛開,然后我們稅務局通知我公司涉及的進項稅額轉出,并且該發(fā)票曾計入成本的金額也要調增,不得所得稅前扣除。我想請問我這第三季度報表已經報送完畢,后續(xù)涉及所得稅方面的如何調整?是需要去稅務局修改自2016年以來的所有報表嗎?還是直接在當期修改或者在匯算清繳時修改?我剛看了一下第三季度所得稅報表,并沒有可以調減成本的欄次
答: 同學你好 是什么會計準則
2017年所得稅匯算清繳的表,是指最后一個季度的所得稅報表,還是每個季度的所得稅表的合計
答: 你好,匯算清繳的表格,是一年合計的數據
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在是先報一季度的企業(yè)所得稅報表,還是先匯算清繳,再報一季度的企業(yè)所得稅報表
答: 你好,這個沒有規(guī)定先后順序的


獨上西樓 追問
2021-10-21 12:56
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2021-10-21 12:58
樸老師 解答
2021-10-21 13:03
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2021-10-21 13:31