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老師,比如我1月增值稅申報(bào)表申報(bào)了1000元未開(kāi)票收入,稅額為16元,2月發(fā)票開(kāi)具了,申報(bào)時(shí)可不可以用紅字填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票欄中?另外還是在1月作賬務(wù)處理還是2月?
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2018-11-18
小規(guī)模10月收入20167,分錄借:應(yīng)收賬款20167元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19579.61元,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅587.39。月未結(jié)轉(zhuǎn)稅金借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅587.39,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅587.39元。這個(gè)分錄對(duì)嗎?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2017-01-03
老師,請(qǐng)問(wèn)下,假如收到客戶(hù)一筆款10萬(wàn),由于當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)不夠,發(fā)票要下月再開(kāi)具,原則上我賬務(wù)處理應(yīng)該 借 銀行 貸 應(yīng)收,還是確認(rèn)收入,借 應(yīng)收 貸 主營(yíng)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候填寫(xiě)在未開(kāi)具發(fā)票一欄
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2019-04-11
老師,第一問(wèn)預(yù)收的款計(jì)入合同負(fù)債,如果題目4月20日確認(rèn)收入,款項(xiàng)未收到,用什么科目來(lái)核算
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2020-08-02
別人給我建筑公司開(kāi)專(zhuān)票,因?yàn)槭掷m(xù)不規(guī)范,未走賬,未發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù),我公司拒收,不抵扣不入賬,對(duì)方也不作廢,這樣對(duì)我公司有影響嗎?
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2021-05-31
上月已申報(bào)未開(kāi)票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬(wàn),貸-主營(yíng)收入53.1萬(wàn)貸-增值稅6.9萬(wàn) 本月產(chǎn)值100萬(wàn),票開(kāi)80萬(wàn)其中為上月補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn) 一、問(wèn)報(bào)稅時(shí):報(bào)開(kāi)票80萬(wàn)未開(kāi)票20萬(wàn)?這樣對(duì)嗎 二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫(xiě)?要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫(xiě)-30萬(wàn)?補(bǔ)開(kāi)30萬(wàn),然后做分錄已開(kāi)票50萬(wàn)+未開(kāi)票50萬(wàn)?與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了?分錄分錄,請(qǐng)大師詳解指教具體怎么寫(xiě),謝謝
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2020-03-28
12月公戶(hù)收到服務(wù)費(fèi),未開(kāi)票,1月開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
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2022-01-05
2019年收到一筆工傷保險(xiǎn),是2018年工傷比例減征的錢(qián)(0.4降至0.2),該如何入賬? 貸方計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,還是未分配利潤(rùn)?
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2019-06-06
老師您好,請(qǐng)問(wèn)建筑施工企業(yè)年末有一項(xiàng)工程已完工未開(kāi)發(fā)票未收款,依據(jù)完工確認(rèn)單確認(rèn)收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額),這樣做是否正確?這樣確認(rèn)的收入與增值稅申報(bào)表中確認(rèn)的收入不相等是否在所得稅匯算清繳時(shí)能通過(guò)?感謝老師的指導(dǎo)
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2020-04-15
老師,18年1月前是核定征收,之后是查賬征收。核定征收時(shí)的收據(jù)未入帳,查帳征收后還能否入帳?有年限規(guī)定嗎?
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2019-05-11
老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月有收入沒(méi)有開(kāi)票,在申報(bào)時(shí)未開(kāi)具發(fā)票處理,本月已經(jīng)把轉(zhuǎn)票開(kāi)給了甲方公司,申報(bào)時(shí)再未開(kāi)具發(fā)票欄填寫(xiě)了負(fù)數(shù),那本月的印花的計(jì)稅依據(jù)要不要減掉那個(gè)金額
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2022-08-03
工程項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)原材料,發(fā)票未到的情況,如何入賬?發(fā)票到了,又如何入賬?
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2018-11-06
老師 您好 我是一般納稅人 當(dāng)月需要確認(rèn)一筆無(wú)票收入 填申報(bào)表時(shí)在附表一填在未開(kāi)具發(fā)票一欄,是以正數(shù)填,以后開(kāi)票了也是在未開(kāi)具發(fā)票一欄填相應(yīng)得負(fù)數(shù)嗎?是這樣嗎
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2018-12-04
資產(chǎn)負(fù)債表是要未分配利潤(rùn);未分配利潤(rùn)=收入-成本-費(fèi)用;這里的成本,指的是所有進(jìn)貨成本,還是已經(jīng)取得收入的那部分商品成本,費(fèi)用包含哪些?
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2019-02-27
個(gè)體工商戶(hù),增值稅月核定29000,季度核定收入87000,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的收入月未超過(guò)3萬(wàn),季度未超過(guò)9萬(wàn),需不需要繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得?
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2018-11-13
公司3月份申請(qǐng)一般納稅人,1-2月份小規(guī)模納稅人,收入未達(dá)起征點(diǎn),一般都是每個(gè)季度最后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,但是現(xiàn)在3月份申請(qǐng)一般納稅人了,那1-2月份未達(dá)起征點(diǎn)未轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的分錄是繼續(xù)做還是要怎么做,到時(shí)候3月份分錄要怎么做呢?
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2017-03-13
收到對(duì)方開(kāi)出設(shè)計(jì)費(fèi)20萬(wàn)專(zhuān)票,專(zhuān)票已認(rèn)證,無(wú)收入,設(shè)計(jì)費(fèi)還未付:1:借:應(yīng)收票據(jù)20萬(wàn) 貸:應(yīng)付帳款20萬(wàn) 2:借:開(kāi)發(fā)成本20萬(wàn) 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)〉20 對(duì)嗎
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2016-12-26
請(qǐng)問(wèn),在3月份做的無(wú)票收入16%稅金,5月份開(kāi)了16%票,怎么錄入到報(bào)稅的那個(gè)報(bào)表里呢? 是5月開(kāi)的13%與16%票都填入13%開(kāi)票額那里,然后,未開(kāi)發(fā)票里按3月做的填負(fù)數(shù)嗎?謝謝
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2019-06-11
建筑業(yè)購(gòu)買(mǎi)材料已付款票未收到,掛預(yù)付賬款嗎?收到票后如何處理
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2017-12-05
上月已經(jīng)結(jié)賬,可是發(fā)票還未收到,次月或隔月收到發(fā)票要怎么處理?
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2016-06-13