小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(wàn)(無(wú)票收入),未超過(guò)小微起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)表怎么填寫?
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2017-04-08
本月購(gòu)買的物資,發(fā)票已收到但還未付款。在統(tǒng)計(jì)本月成本和費(fèi)用的時(shí)候這筆記入在內(nèi)嗎
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2016-11-04
研發(fā)項(xiàng)目受托,已開票確認(rèn)收入, 怎么合計(jì)成本,項(xiàng)目還未完成,完成后屬于權(quán)利歸于受托方
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2019-10-22
未開票對(duì)公賬戶有兩萬(wàn)多的收入額支付寶刷卡微信這些錢報(bào)稅需要不需要錄進(jìn)去納稅
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2016-11-22
公司車輛維修費(fèi),未取得正規(guī)發(fā)票,只有一張收據(jù),這能入賬嗎?如果能應(yīng)怎么編制會(huì)計(jì)分錄
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2017-07-07
上月未開票收入增值稅申報(bào)表報(bào)多了,這個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表里填負(fù)數(shù)進(jìn)行沖正嘛?
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2025-03-07
意發(fā)公司向榮新公司購(gòu)入甲材料,共計(jì)39550(含稅),貸款以商業(yè)匯票支付,材料尚未收到。轉(zhuǎn)賬憑
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2022-04-10
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅這個(gè)附列資料一,紅框的是我填的包括未開票收入的全部收入,上面的藍(lán)框7920.79是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的已開票金額要不要改成全部收入的金額呢?第二個(gè)藍(lán)框里的2、3項(xiàng)要不要填?
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2023-04-10
解讀4.1日增值稅降率,如果在4.1日之前已經(jīng)進(jìn)行了實(shí)物銷售,未能開具增值稅專用發(fā)票,4月18日前必須進(jìn)行未開票收入申報(bào),則可以按舊稅率進(jìn)行開票,這個(gè)怎么處理?
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2019-04-05
2月份開票過(guò)程中因?yàn)槎惪厣?jí)出問(wèn)題,導(dǎo)致2月份應(yīng)該開完的票未全部開完。這樣剩余部分只能3月份開。小規(guī)模納稅人。那么二月份未開票部分可以直接確認(rèn)收入么?
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2019-03-04
3月之前發(fā)生的業(yè)務(wù),發(fā)票如果未開的話,在4月以后再開需要怎么做?一定要去稅局備案嗎,還是說(shuō)在申報(bào)的時(shí)候填寫未開票收入?如果不填寫,對(duì)后續(xù)開票有什么影響嗎。
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2019-03-30
購(gòu)買設(shè)備19萬(wàn),付了5萬(wàn)元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬(wàn),發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄;
銷售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專票,開銷項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
老師,18年1月前是核定征收,之后是查賬征收。核定征收時(shí)的收據(jù)未入帳,查帳征收后還能否入帳?有年限規(guī)定嗎?
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2019-05-11
賣出貨物開了發(fā)票,還未收到錢,是借:應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款
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2018-07-03
老師好,小規(guī)模7-9月未超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16,
轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫呢
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2020-11-04
我調(diào)增了收了,請(qǐng)問(wèn)成本在哪調(diào),有一個(gè)月業(yè)務(wù)未確定收入和成本
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2023-05-19
公司前期收客戶預(yù)收款未入帳,現(xiàn)在要抵客戶的貨款,分錄怎么做?
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2018-11-02
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