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你好 我想咨詢一下我朋友的公司幾天前對外投資新增加一個公司是什么意思
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2022-07-08
老師,咨詢下申報我1月份稅務(wù),明天開出來的增值稅專用發(fā)票還能勾選抵扣嗎
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2022-02-21
你好 我想咨詢一下稅局退回來的退役軍人保障金減免的增值稅應(yīng)該怎么做賬?
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2019-11-12
老師, 我們?yōu)樾录悠驴蛻簦ㄋ枚惙蔷用衿髽I(yè))提供咨詢服務(wù), 我們需要交增值稅嗎?
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2021-07-30
咨詢一下,找代理進口,開的雙抬頭的進口增值稅繳款書,實際進口單位能抵扣嗎?
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2016-08-23
老師您好,我想咨詢您營業(yè)外支出(滯納金)在匯算清繳調(diào)增之后怎樣做會計分錄
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2019-05-17
38、律師事務(wù)所向消費者個人提供咨詢服務(wù),不得開具增值稅專用發(fā)票。( ) 是對的嗎?
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2021-05-13
老師 咨詢個問題 進價113元(含稅) 賣價226(含稅) 只考慮增值稅的情況下 能掙多少錢
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2022-05-23
老師,請問營改增后購買的稅控盤和技術(shù)服務(wù)費買的時候怎么做賬次月全額抵扣的時候怎么寫會計分錄?
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2016-07-04
老師:建筑施工企業(yè)營改增后的項目,別人用我們公司的資質(zhì)接了一個300萬元的項目,本月業(yè)主結(jié)算了80萬元的工程款,按協(xié)議扣除1.6萬元的工程管理費用,我是把80萬元全部轉(zhuǎn)給對方,還是扣除1.6萬元的管理費用后,余款轉(zhuǎn)給對方合適?請老師幫我把兩種方法的分錄幫我寫一下,謝謝老師!
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2016-08-10
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解
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2016-06-05
老師,想請教一下齊紅老師5月26日的建安企業(yè)營改增課程34分鐘這個點的案例中進項稅額轉(zhuǎn)出里3.4萬*1000/(2220/1.11 1300)這個怎么理解http://qn3.acc5.com/9030527_57540719b1504.png-w100
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2016-08-28
【51】 微信或支付寶等第三方的支付賬單或截圖都不可以作為憑證。( ) 錯誤 正確 【52】 企業(yè)將非流動資產(chǎn)或處置組首次劃分為持有待售類別前,應(yīng)當按照相關(guān)會計準則規(guī)定計量非流動資產(chǎn)或處置組中各項資產(chǎn)和負債的賬面價值。( ) 正確 錯誤 【53】 營改增后,餐飲行業(yè)可以向國稅部門申請領(lǐng)取農(nóng)副產(chǎn)品收購發(fā)票,在收購農(nóng)副產(chǎn)品時由餐飲企業(yè)自行開具。( ) 正確 錯誤 【54】 企業(yè)G與企業(yè)H簽訂了辦公大樓轉(zhuǎn)讓合同,附帶的約定條款為企業(yè)G會在正常且符合交易慣例的時間內(nèi)交付大樓,則此時滿足在當前狀況下即可立即出售的條件。( ) 錯誤 正確 【55】 扣繳義務(wù)人應(yīng)扣未扣、應(yīng)收而不收稅款的,由
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2021-11-23
5月份營改增后計提企業(yè)所得稅計提錯了,當時是以收入含稅計提,那賬目處理是怎么處理
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2017-02-09
物業(yè)公司代收了電費,營改增后政策代收電費要按轉(zhuǎn)售電費處理。即確認收入。但若我確認收入,不能確認成本(因電力局的發(fā)票是開給房地產(chǎn)公司的)。所以我把代收電費這一行為轉(zhuǎn)到房地產(chǎn)去。問題一:房地產(chǎn)可否進行轉(zhuǎn)售電費行為 在問題一可行的情況下問題二,房地產(chǎn)為以前的老項目選擇簡易計稅方法,那么對于轉(zhuǎn)售電行為可以進行進項抵扣嗎
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2016-12-15
請問這次營改增,旅行社成為一般納稅人和小規(guī)模納稅人哪一種更有優(yōu)勢?
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2016-04-15
老師您好:我公司是一般納稅人,主要從事汽車修理修配, 我想問一下我公司現(xiàn)在幫保險公司代賣車險,收到保險公司的代理保險手續(xù)費傭金款1萬元,5月以前我是在地稅局代開的3萬元以下免稅發(fā)票,營改增后這個發(fā)票我是不是到國稅局代開3個點的發(fā)票,還是我自己在公司里面開啊,稅率是多少?
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2016-05-26
公司是營改增建筑施工企業(yè),項目經(jīng)理以及技術(shù)人員的繼續(xù)教育費用應(yīng)該計入工程成本還是管理費用呢
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2017-10-18
老師。我想咨詢一下,企業(yè)出售2015年的土地、房屋不動產(chǎn),增值稅是怎么要怎樣計算,除了增值稅、印花稅,還要哪些稅呢
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2022-03-25
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計咨詢,我們這個月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬左右,這個月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬左右,我可以這個月25萬的房租專票全部做進項抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費,我們增值稅稅率有2個17%和6%
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2016-12-20