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老師我按百分之十三開個(gè)10萬(wàn)的紅字信息表 不含稅銷售額四舍五入下來是88495.58 但是稅額是11504.43 加起來不等于十萬(wàn) 怎么辦
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2019-04-29
老師,個(gè)稅附加扣除信息表可以在每個(gè)人自己的個(gè)稅申報(bào)app上填報(bào)嗎?公司在幫個(gè)人代扣代繳時(shí),這個(gè)數(shù)字可以帶出來嗎?
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2020-11-12
兼職人員工資,直接提供工資發(fā)放表(內(nèi)含兼職人員姓名、電話、身份證號(hào)碼,金額,兼職人員簽字等信息),這樣是否可以稅前扣除?
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2018-04-16
做內(nèi)賬,付保險(xiǎn)單會(huì)計(jì)分錄沒有單獨(dú)把進(jìn)項(xiàng)稅額做出來,現(xiàn)在給他們開了紅字信息表,需要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎
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2020-06-18
老師:在8月份的時(shí)候,供貨商給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò)了,我們當(dāng)月也認(rèn)證了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)價(jià)格他們開錯(cuò)了,然后我們開紅字信息表過去給他們,一開紅字就我們要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那這個(gè)分錄要怎么做呢?比如原來開的價(jià)格是2260元,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借:庫(kù)存商品 2000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)260,貸:應(yīng)付帳款 2260,那現(xiàn)在我們開紅字信息表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出要怎么做分錄呢?
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2019-10-22
一張認(rèn)證了的專票,只要進(jìn)項(xiàng)稅的信息,其它信息不考慮,分錄怎么寫
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2018-09-11
五月份本月購(gòu)進(jìn)庫(kù)存商品 50萬(wàn)+30萬(wàn) 兩張進(jìn)項(xiàng)票本月銷售收入100萬(wàn)本月月末結(jié)轉(zhuǎn)成本(50+30)80萬(wàn)5月認(rèn)證以上兩張進(jìn)項(xiàng)票7月對(duì)方(銷售方)叫我方我方(購(gòu)貨方)退票其中一張50萬(wàn)庫(kù)存商品,我方開具了紅字信息表 ,當(dāng)月我根據(jù)開具紅字信息表的發(fā)票做一筆借:庫(kù)存商品(負(fù)數(shù))42.735045 應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)(負(fù)數(shù))7.264955貸:銀行存款(負(fù)數(shù))50同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 7.264955貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7.2649555月因?yàn)橛袖N售收入50萬(wàn)庫(kù)存商品已經(jīng)結(jié)進(jìn)5月成本了,7月份50萬(wàn)因開具紅字信息表要不要做一筆沖5月結(jié)轉(zhuǎn)的成本?借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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2017-10-16
2019年1月重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收信息表月報(bào)表是怎么填寫呢
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2019-02-12
請(qǐng)問紅字信息表顯示臺(tái)賬不屬于購(gòu)買方 銷售方怎么沖紅 因?yàn)橛幸徊糠质强梢詫徍送ㄟ^的 我是銷售方 然后開具紅字的時(shí)候 上面說臺(tái)賬不屬于購(gòu)買方了
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2022-05-10
抄報(bào)稅的抄稅是不是把發(fā)票信息上傳到電子稅務(wù)局,然后在電子稅務(wù)局上面的要查詢-發(fā)票查詢-發(fā)票信息查詢里面可以查詢到開具發(fā)票的信息啊
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2019-04-08
開票資料都有什么信息
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2019-02-27
取得發(fā)票相關(guān)信息查詢
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2017-06-20
增值稅普票銷售方信息
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2022-10-15
增值稅專用發(fā)票,購(gòu)買方信息開戶銀行應(yīng)為“交通銀行深圳香蜜支行”,客戶漏寫了“深圳”二字,這張發(fā)票還可以收嗎?
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2022-02-17
老師,我是銷貨方并開票,買方已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅并開具紅色信息單,我給對(duì)方開紅字發(fā)票嗎,我用什么做賬?怎么做賬?
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2022-04-10
出口的發(fā)票已經(jīng)在之前勾選,后來發(fā)現(xiàn)對(duì)方開具的發(fā)票名稱對(duì)不到,開具已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的紅字信息表,現(xiàn)填寫申報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)必須填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,此發(fā)票沒有抵扣,如何報(bào)稅處理,不繳納稅款,糾結(jié)。
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2019-12-14
你好,老師,我們現(xiàn)在8月份開了一個(gè)增值稅專用紅字信息表,已經(jīng)按照上面的稅額,補(bǔ)交給了國(guó)稅當(dāng)時(shí)抵扣的稅金,然后10月份銷售方發(fā)現(xiàn)我們的紅字申請(qǐng)單稅率開錯(cuò)了,無(wú)法開具負(fù)數(shù)發(fā)票,我們這個(gè)紅字申請(qǐng)單還能去國(guó)稅作廢嗎
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2019-10-24
物業(yè)問要發(fā)票信息登記表,他們說要開發(fā)票,是小微企業(yè),沒有增值稅,要給物業(yè)嗎
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2017-07-06
購(gòu)票信息錯(cuò)誤,怎么回事
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2021-06-18
開票交易信息無(wú)法選擇
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2024-04-25