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如果是調(diào)增收入呢,涉及到要交增值稅。
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2017-05-10
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額“和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 是不是一個(gè)準(zhǔn)備抵減,一個(gè)是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月要不要做:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?如果做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2022-03-30
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)可以理解為負(fù)債,是借-貸+,而應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)回答的,對(duì)于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營(yíng)改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
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2019-11-11
誰(shuí)知道這條增值稅會(huì)計(jì)題選什么?還要每個(gè)選項(xiàng)的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務(wù),應(yīng)根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費(fèi)用借記“制造費(fèi)用”“管理費(fèi)用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應(yīng)交稅費(fèi)”——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)“ B.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)“ D.應(yīng)交稅費(fèi)“——應(yīng)交增值稅”
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2015-10-27
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
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2019-06-12
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項(xiàng)分錄
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2019-06-19
小規(guī)模納稅人。增值稅要計(jì)提嗎?如果不需要計(jì)提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
小規(guī)模建筑公司,增值稅的會(huì)計(jì)科目,借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 增值稅繳稅時(shí)借,應(yīng)交稅金 增值稅 貸,銀行存款增值稅這還有別的會(huì)計(jì)科目嗎,
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2019-03-28
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢(qián),直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎? 正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話,正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
老師,年底,銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,計(jì)提時(shí) :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,不進(jìn)行賬務(wù)處理,直接作為留抵稅額,但銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出上面的余額需要結(jié)平嗎?還是一年一年累計(jì)下去?
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2019-05-30
老師,年度結(jié)轉(zhuǎn)帳時(shí),應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,有期末余額,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年了,怎么處理?
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2020-01-10
實(shí)操通達(dá)物業(yè)公司,(業(yè)務(wù)43)2月22日,自來(lái)水公司換開(kāi)銀行托收的水費(fèi)專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本——水費(fèi) -1986.41 既然這個(gè)水費(fèi)是采用的簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,不能通過(guò)進(jìn)項(xiàng)科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個(gè)分錄
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2018-12-17
請(qǐng)問(wèn)一下, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個(gè)科目都有余額的嗎
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2023-03-15
老師;年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時(shí)候使用?
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
老師好,計(jì)提增值稅時(shí):借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
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2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬(wàn),8月預(yù)交增值稅3000.但開(kāi)票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
稅局代開(kāi)的增值稅專票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅了,現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了,怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢?這個(gè)要怎么填呢
1/646
2017-10-20