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營改增后,單位之間無償借款的增值稅咋處理?交還是不交?
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2017-05-29
小規(guī)模基本戶納稅人是按什么時間申報
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2020-12-10
現(xiàn)在新的報表,稅控盤費(fèi)用抵稅怎么填寫?
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2019-05-08
老師,定額發(fā)票在報企業(yè)所得稅時能減嗎
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2019-05-15
購進(jìn)不動產(chǎn),原材料的進(jìn)項稅額能否抵扣
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2021-11-07
上個月借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅這個月金蝶報表過不到?jīng)]轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月該怎么調(diào)賬
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2019-09-01
小規(guī)模納稅人,在做納稅相關(guān)的憑證時,借方科目應(yīng)寫:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,還是寫應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額?
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2019-02-19
如何理解免抵稅額會計分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅),
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2019-04-09
老師,如果本月進(jìn)項稅額是25000,銷項稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
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2019-07-28
這月購進(jìn)一臺車進(jìn)項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2017-12-09
請問一下, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
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2023-03-15
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
老師;年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
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2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
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2018-09-10
老師好,計提增值稅時:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項-進(jìn)項)貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項嗎
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2020-05-08
17年10月份是小規(guī)模,但是給對方開了發(fā)票但款未支付,做分錄:借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,當(dāng)月沒有把應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)為未交增值稅,因為是小規(guī)模,以為等到1月申報時繳納了,等到1月份交了增值稅跟滯納金,拿到稅票,我應(yīng)該怎么寫分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款行不行,
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2018-03-01
老師,基金公司轉(zhuǎn)讓金融資產(chǎn),賣賠了的話還用交增值稅嗎,賣賺了,還用交增值稅嗎,賣賺了分錄才有增值稅銷項分錄
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2019-06-19
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個月計提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
1/1570
2019-06-12
小規(guī)模納稅人。增值稅要計提嗎?如果不需要計提,繳納的增值稅的分錄借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款。是這樣嗎?
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2019-01-10
老師好,我是一般納稅人,這個月收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進(jìn)口增值稅的時候,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?貸:銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項稅,那就要在后面有銷項稅的月份,把這個“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?”轉(zhuǎn)進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額”,對嗎?謝謝!
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2019-06-24